题目
A.发函询证应收账款
B.实地观察不相容职务划分情况
C.检查销售发票是否经过授权批准
D.检查营业收入账务处理的正确性
第1题
A.发函询证应收账款
B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表
C.实地观察不相容职责划分情况
D.抽查验证营业收入账务处理的正确性
第2题
第5题
A.观察信用部门与销售部门是否相互独立
B.询问是否按期编制并向客户寄出对账单
C.审查有关凭证上内部检查的标记,评价内部检查有效性
D.验证销售退回是否由业务记录以外人员批准
第6题
A.观察存货保管与盘点职责是否分离
B.追踪原材料入库业务各项控制的执行情况
C.计算存货周转率并与上年进行比较
D.组织方式等
第7题
A.销售业务没有被记录或商品被盗窃
B.贪污客户所付款项并通过篡改记录加以掩饰
C.贪污已做坏账处理后又收回的应收账款
D.商品被盗窃并通过篡改记录加以掩饰
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