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[主观题]

在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止: A.盗窃商品并

在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止:

A.盗窃商品并通过篡改记录加以掩饰

B.贪污客户所付款项并通过篡改记录加以掩饰

C.贪污已做坏账处理后又收回的应收账款

D.放宽信用标准而导致企业信用风险增加

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更多“在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止: A.盗窃商品并”相关的问题

第1题

在销售与收款业务循环内部控制中,发送货物与开票职责相互分离主要是为了防止()。

A.销售业务没有被记录或商品被盗窃

B.贪污客户所付款项并通过篡改记录加以掩饰

C.贪污已做坏账处理后又收回的应收账款

D.商品被盗窃并通过篡改记录加以掩饰

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第2题

在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止()

A.盗窃商品并通过篡改记录加以掩饰

B.贪污已做坏账处理后又收回的应收账款

C.贪污客户所付款项并通过篡改记录加以掩饰

D.放宽信用标准而导致企业信用风险增加

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第3题

以下所列的各项业务中,属于销售与收款循环的内部控制是()。

A.核准购货方的信用

B.记录应付销货方的债务

C.向客户收受订购单

D.计算生产成本

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第4题

某公司是一家工业制造企业,2007年公司决定强化内部控制,根据业务循环设置了不同的内部控制。在销售与收款循环内部控制中,先后发现以下可能存在疑义的地方。作为该公司总会计师要作出正确判断。为了降低开具账单过程中出现遗漏、重复、错误计价或其他出错的风险,在以下所列内部控制中,效果最差的是()。
某公司是一家工业制造企业,2007年公司决定强化内部控制,根据业务循环设置了不同的内部控制。在销售与收款循环内部控制中,先后发现以下可能存在疑义的地方。作为该公司总会计师要作出正确判断。为了降低开具账单过程中出现遗漏、重复、错误计价或其他出错的风险,在以下所列内部控制中,效果最差的是()。

A、依据已授权批准的商品价目表编制销售发票

B、定期向顾客寄送对账单,并要求顾客将任何例外情况直接向指定的未涉及销售业务的会计主管报告

C、独立检查销售发票计价和计算的正确性

D、将装运凭证上商品的数量与相应销售发票上的商品数量进行比较

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第5题

甲注册会计师正在评价民营企业ⅹ公司销售与收款循环业务相关内部控制设计的合理性,并特别关注和销售与收款循环业务的完整性认定相关的内部控制是否健全。在以下各项内部控制中,有助于Ⅹ公司管理层实现内部控制“完整性”目标的有()。

A.检查发运部门留存的所有发货凭单后是否均附有相应的销售发票

B.检查开具的销售发票是否均附有顾客订单、销售单及发货凭单

C.检查每笔赊销业务,确认是否将销售发票与汇款通知单一并交给顾客

D.检查每笔赊销业务,确认每张销售单是否均经信用管理部门批准

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第6题

北京杰德曼有限责任公司是一家工业制造企业,2004年公司决定强化内部控制,根据业务循环设置了不同的内部控制。在销售与收款循环内部控制中,先后发现以下可能存在疑义的地方。于是向作为该公司主审注册会计师的陈某询问,请代陈某作出正确判断。为了降低开具账单过程中出现遗漏、重复、错误计价或其他出错的风险,在以下所列内部控制中,效果最差的是()。

A.依据已授权批准的商品价目表编制销售发票

B.定期向顾客寄送对账单,并要求顾客将任何例外情况直接向指定的未涉及销售业务的会计主管报告

C.独立检查销售发票计价和计算的正确性

D.将装运凭证上商品的数量与相应销售发票上的商品数量进行比较

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第7题

6.注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。

A.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料

B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第8题

6.注册会计师通常可以通过程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制

A.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料

B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第9题

销售与收款业务循环的内部控制要求销售人员应当避免接触销售现款,但可以直接发货给其开发的客户。
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第10题

在销售与收款循环的内部控制中,下列说法不正确的是()。

A.企业应当将办理销售、发货、收款三项业务的部门(或岗位)分别设立

B.由一名财务人员编制销售单并开具销售发票

C.销售人员应当避免接触销售现款

D.企业应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员书面批准

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