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[单选题]

5、下列说法错误的是()。

A.在确定内部控制审计范围时,应该考虑非财务报告内部控制审计的需要

B.企业内部审计是监督内部控制是否执行及执行是否有效的重要过程

C.国际内部审计师协会2001年修订的《内部审计实务标准》认为,企业的风险管理和公司治理可由公司自主决定是否纳入内部审计范围

D.检查并评价内部控制能否保障资产和资金的存在、完整、所有权、金额准确、处于增值状态是内部控制审计的具体目标

答案
D 解析:全面风险管理阶段将风险管理框架分为八大要素:内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控。控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督是内部控制的五个要素。
更多“5、下列说法错误的是()。”相关的问题

第1题

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()

A.与资产负债表相关的内部控制均与审计相关

B.与合规目标相关的内部控制与审计无关

C.与经营目标相关的内部控制与审计无关

D.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

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第2题

1、下列有关内部控制审计中注册会计师了解内部控制的相关说法,正确的是()。

A.注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制

B.注册会计师应当了解被审计单位是否已建立风险评估过程,如果被审计单位已建立风险评估过程,注册会计师应当了解风险评估过程及其结果

C.注册会计师应当了解内部控制的以下要素:控制环境、风险应对过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督

D.在了解被审计单位控制活动时,注册会计师无须了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险

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第3题

11、一般来说,制订内部控制审计总体审计策略需要()。

A.确定审计范围

B.评估审计风险

C.确定计划事项

D.确定审计方向

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第4题

6.关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()。

A.我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的

B.内部控制应用指引是内部控制体系的最高层次,起统驭作用

C.内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

D.内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则

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第5题

2.下列有关内部控制的说法中,错误的是()

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第6题

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的()。 A.风险评估 B.控制活动 C.监控 D.控制环境
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第7题

关于审计程序的下列说法中正确的是()。

A.控制测试是财务报表审计中必须执行的程序

B.风险评估是财务报表审计中必须执行的程序

C.在了解被审计单位的内部控制时,需要了解内部控制的执行是否有效

D.对所有财务报表项目都应当执行实质性程序

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第8题

下列关于内部审计机构的说法不正确的是()

A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系

C.企业内部审计机构就是审计委员会

D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

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第9题

下列关于内部审计机构的说法不正确的是()

A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系

C.企业内部审计机构就是审计委员会

D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

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第10题

下列关于内部审计机构的说法不正确的是()

A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作

B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系

C.企业内部审计机构就是审计委员会

D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

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第11题

中国要求上市公司对外公布内部控制审计报告,包括对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,对发现的非财务报告内部控制缺陷进行说明。()
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