重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 大学网课 > 大学网课
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[主观题]

如果审计师通过控制测试发现被审计单位的内部控制的确有效,则其可以减少实施实质性测试。

答案
正确
更多“如果审计师通过控制测试发现被审计单位的内部控制的确有效,则其可以减少实施实质性测试。”相关的问题

第1题

下列情况中,注册会计师应当实施控制测试的是()。

A.注册会计师控制测试的工作量大于测试减少的实质性程序的工作量

B.注册会计师发现被审计单位的内部控制在设计上有明显缺陷

C.注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

D.注册会计师预期内部控制未能有效运行

点击查看答案

第2题

如果被审计单位内部控制本身设计不合理,不能实现控制目标,或者尽管控制设计合理,但没有得到执行,在这两种情况下,注册会计似乎不需要测试控制运行的有效性,而可以直接实施()。
点击查看答案

第3题

下列关于控制测试程序的说法中,正确的是()。

A.控制测试是审计过程中必须实施的审计程序

B.控制测试的目的发现认定层次重大错报风险

C.如果测试特定时点的控制,注册会计师仅能得到该时点控制运行有效性的审计证据

D.检查适合于所有的内部控制测试

点击查看答案

第4题

CPA在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.对会计报表有重大影响的内部控制

C.拟信赖的内部控制

D.并未有效运行的内部控制

点击查看答案

第5题

1.下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是()。

A.注册会计师应当实施实质性程序

B.注册会计师应当实施细节测试

C.注册会计师应当实施控制测试

D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序

点击查看答案

第6题

关于审计程序的下列说法中正确的是()。

A.控制测试是财务报表审计中必须执行的程序

B.风险评估是财务报表审计中必须执行的程序

C.在了解被审计单位的内部控制时,需要了解内部控制的执行是否有效

D.对所有财务报表项目都应当执行实质性程序

点击查看答案

第7题

审计人员通过对保险业务内部控制制度的建立、健全和执行情况以及可靠性作出评价的基础上,运用具体审计方法,对财产保险业务进行实质性测试。
点击查看答案

第8题

穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。()
点击查看答案

第9题

相关内部控制虽然存在,但未有效运行,注册会计师也必须实施控制测试。
点击查看答案

第10题

相关内部控制虽然存在,但未有效运行,注册会计师也必须实施控制测试。
点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧