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[单选题]

14、以下哪种情况严重影响内部审计组织的独立性

A.内部审计师经常为在审计报告中曾经批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官承担着向公司高层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计机构与公司的外部审计师联合计划总体审计范围,以避免相互间工作 的重复

D.内部审计机构参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

答案
内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案
更多“14、以下哪种情况严重影响内部审计组织的独立性”相关的问题

第1题

14、以下哪种情况严重影响内部审计组织的独立性?

A.内部审计师经常为在审计报告中曾经批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官承担着向公司高层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计机构与公司的外部审计师联合计划总体审计范围,以避免相互间工作 的重复

D.内部审计机构参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第2题

以下哪项关于内部审计独立性的描述是正确的?()。

A.内部审计不能保持独立性。

B.内部审计为保持独立性,不能在单位主要负责人的领导下开展工作。

C.内部审计的独立性可有可无。

D.内部审计必须保持独立性。

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第3题

内部审计的主体就是内部审计机构和内部审计师。
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第4题

内部审计的主体就是内部审计机构和内部审计师。
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第5题

内部审计的主体就是内部审计机构和内部审计师。
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第6题

内部审计的主体就是内部审计机构和内部审计师
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第7题

内部审计的主体就是内部审计机构和内部审计师。
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