重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 大学网课 > 大学网课
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[单选题]

审计项目组内部应当对审计工作底稿逐级进行复核。以下符合项目组内部复核要求的有()。

A.项目负责人对助理人员编制的审计工作底稿进行详细复核

B.项目负责人对重要会计账项的审计、重要审计程序的执行以及审计调整事项进行复核

C.项目负责人对审计过程中的重大会计问题、重点审计领域及重要审计工作底稿进行复核

D.项目负责人对项目质量控制复核人员已经复核的事项进行最后把关

答案
ABC
更多“审计项目组内部应当对审计工作底稿逐级进行复核。以下符合项目组内部复核要求的有()。”相关的问题

第1题

如果在归档期间对审计工作底稿做出的变动属于事务性的,注册会计师可以做出变动的情形主要包括()。

A.删除或废弃被取代的审计工作底稿

B.对审计工作底稿进行分类、整理和交叉索引

C.对审计档案归整工作的完成核对表签字认可

D.与项目组相关成员进行讨论并达成一致意见的审计证据

点击查看答案

第2题

审计工作底稿包括的要素有()。

A.审计工作底稿的标题

B.审计过程记录

C.审计标识及其说明

D.复核者姓名及复核日期

点击查看答案

第3题

甲注册会计师作为项目合伙人负责A上市公司年度财务报表审计业务,会计师事务所安排进行独立的项目质量控制复核,对项目组做出的重大判断和在准备报告时形成的结论做出客观评价,以下有关说法中正确的是()。
A.该项复核可以视审计的需要决定是否实施,并非必须要执行###SXB###B.在项目质量控制复核过程中,项目质量控制复核人和项目合伙人之问出现了意见分歧,如果项目合伙人并不接受项目质量控制复核人的建议,并且重大事项未得到满意解决,此时应当在出具的审计报告中充分说明这一事项###SXB###C.在选择人员时,应当选择不直接参与该审计业务的人员来实施项日质量控制复核###SXB###D.为了保证出具审计意见的及时性,项目质量控制复核工作在出具审计报告之后的一星期内完成
点击查看答案

第4题

注册会计师作为乙公司年度财务报表审计业务的项目负责人,负有对审计业务进行指导、监督、复核的责任。在注册会计师所安排的下列复核计划中,你不认可的有()

A.由已工作四年的业务助理复核本年刚参加工作的业务助理的工作

B.由已工作一年的业务助理复核本年开始执业的注册会计师的工作

C.由专家复核助理人员在专家指导下的工作

D.由项目经理复核非签字注册会计师的工作

点击查看答案

第5题

A注册会计师连续担任项目合伙人五年,为了避免密切关系对独立性产生不利影响,在结束2017年审计工作后,U事务所安排A注册会计师自2018年起担任X银行审计项目质量控制复核人。
点击查看答案

第6题

某集团公司审计部派出审计组,赴下属子公司对其上一年度 财务收支实施的审计属于()。

A.财务审计

B.事后审计

C.就地审计

D.内部审计

点击查看答案

第7题

注册会计师进行年度财务报表审计时,应对被审计单位的内部审计进行了解,并可以利用内部审计的工作成果,这是因为()。

A.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一致性

B.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果

C.内部审计是注册会计师审计的基础

D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分

点击查看答案

第8题

注册会计师张晓明2021年1月20日对黄河实业有限公司进行2020年年报审计,其长期待摊费用有关资料如下:2020年12月31日资产负债表上列示长期待摊费用项目金额为720000元,年初长期待摊费用为360000元,全部为租入固定资产改良支出(注:每年摊销120000元),2020年摊销120000元(在1-12月内平均摊销)。抽查3月、5月、11月的摊销凭证号为3-15、5-29、11-36.2020年新发生长期待摊费用:5月3日车间领用低值易耗品一批价值32000元(凭证号5-12),分20个月摊销(第一次摊销凭证号5-11);8月、11月的摊销凭证号为8-32、11-41。助理人员王浩对相关的原始资料和记录都进行了抽查和检查,经审核其资料无误,并编制了三张基本工作底稿,注册会计师张晓明对工作底稿进行了复核,也未发现异常情况。 要求:代替王浩编制长期待摊费用审计程序表、长期待摊费用审定表、长期待摊费用检查表,并代替张晓明进行复核。工作底稿见附件。
点击查看答案

第9题

3.()是会计师事务所的所有者,对事务所的各项业务负最后责任。其主要职责是发展客户、承接审计聘约、审阅审计工作底稿、签发审计报告等。

A.部门经理

B.助理

C.项目经理

D.合伙人

点击查看答案

第10题

下列各项中,符合授权审计要求的是()。

A.审计机关授权某国有企业内部审计机构对企业财务收支进行审计

B.审计署授权地方审计机关对某国际组织贷款项目财务收支进行审计

C.审计署授权地方审计机关对中国人民银行某分行财务收支进行审计

D.审计机关授权某会计师事务所对某政府投资建设项目情况进行审计

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧