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[单选题]

8、以下关于内部控制审计和财务报表审计之间关系的说法错误的是()。

A.对控制缺陷的评价要求一致

B.最终目标一致

C.采取的审计模式一致

D.重要性水平一致

答案
A.两者的最终目的一致;B.两者都采取风险导向审计模式;C.两者都要了解和测试内部控制,并且对内部控制有效性的定义和评价方法相同;D.两者均要识别重点账户、重要交易类别等重点审计领域
更多“8、以下关于内部控制审计和财务报表审计之间关系的说法错误的是()。”相关的问题

第1题

1.选择一家内部控制被出具非标审计意见的上市公司,下载其2018年度的财务报告、财务报表审计报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告; 2.浏览和阅读财务报告、财务报表审计报告和内部控制评价报告、内部控制审计报告,分别列出内部控制评价结论和审计意见以及相应理由,初步了解和分析它们之间的关系; 3.收集这家上市公司的行业发展、经营管理、历史发展等相关资料,为以后对该公司内部控制的模拟设计、评价和审计做准备。
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第2题

关于审计程序的下列说法中正确的是()。

A.控制测试是财务报表审计中必须执行的程序

B.风险评估是财务报表审计中必须执行的程序

C.在了解被审计单位的内部控制时,需要了解内部控制的执行是否有效

D.对所有财务报表项目都应当执行实质性程序

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第3题

1.选择一家内部控制被出具非标审计意见的上市公司,下载其财务报告、财务报表审计报告以及内部控制评价报告和内部控制审计报告; 2.阅读财务报告、财务报表审计报告和内部控制评价报告、内部控制审计报告,识别内部控制评价结论和审计意见以及相应理由,初步了解和分析它们之间的关系; 3.从证监会、交易所、股票交易软件、公司网站、财经网站、相关数据库等逐步收集这家上市公司的相关资料,为模拟该公司内部控制的设计、评价和审计做好准备。
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第4题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下: 1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。 2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。 3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。 4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内
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第5题

资料:甲公司为一家境外上市公司,为提高内部控制的有效性,甲公司管理层向董事会提交了关于强化内部监督和内部控制评价的议案,其要点如下: 1.单独设立内部审计机构,配备与其职责要求相适应的审计人员,为提高内部审计效率,由公司财务总监直接管辖,并对总经理负责。总经理定期将内部审计报告提交给公司董事会下设的审计委员会。 2.建立内部控制评价制度。公司定期对与实现内部控制目标相关的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制要素进行全面系统、有针对性的评价。 3.公司对内部控制缺陷进行综合判断,按其严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。管理层负责重大缺陷的整改,接受董事会的监督。审计委员会负责重要缺陷的整改,接受董事会的监督。内部审计机构负责一般缺陷的整改,接受管理层的监督。 4.为提高内部控制评价的工作效率,也为了增强内部控制评价的工作质量,公司拟借助中介机构实施内部控制评价,安排为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所每年实施一次内部控制评价工作,并于每年的5月15日提交内
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第6题

了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是()。

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第7题

6.关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()。

A.我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的

B.内部控制应用指引是内部控制体系的最高层次,起统驭作用

C.内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

D.内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则

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第8题

1、下列关于内部控制审计的说法错误的是()。

A.内部控制审计指注册会计师对特定基准日内部控制设计与运行的有效性发表意见

B.内部控制审计的特定基准日体现了内部控制过程的延续性

C.董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责

D.我国内部控制审计属于基于责任方认定的鉴证业务,预期使用者可以获取责任方认定和鉴证报告

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第9题

4.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()

A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程

B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊

C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报

D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施

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第10题

6、2.下列各项关于内部控制评价的说法中,正确的有()。

A.评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关责任人签字确认

B.企业对内部控制缺陷的认定,应当由内部控制评价部门根据现场测试获取的证据予以最终认定

C.企业应聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制评价服务

D.企业董事会对内部控制评价报告的真实性负责

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