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[单选题]

评价内部控制健全性、有效性的审计依据包括

A.内部会计控制制度

B.内部管理控制制度

C.内部审计制度

D.内部规章制度

答案
BCD
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第1题

注册会计师应当对财务报告内部控制的()发表审计意见。

A.有效性

B.健全性

C.可靠性

D.科学性

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第2题

6.关于我国企业内部控制规范的框架体系,下列说法错误的是()。

A.我国目前内部控制规范框架是由基本规范、应用指引、评价指引和审计指引四部分组成的

B.内部控制应用指引是内部控制体系的最高层次,起统驭作用

C.内部控制评价指引是为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引

D.内部控制审计指引是注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执业准则

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第3题

内部牵制制度是内部控制制度的一部分,不能替代内部控制制度。
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第4题

中国要求上市公司对外公布内部控制审计报告,包括对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,对发现的非财务报告内部控制缺陷进行说明。()
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第5题

以下关于商业银行内部控制的说法,正确的有()。

A.商业银行应有专门的内控管理部门

B.商业银行内部审计部门是承担内部控制监督检查职责的唯一部门

C.保证发展战略和经营目标的实现是商业银行内部控制的目标之一

D.内控措施包括对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度

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第6题

被审计单位的会计责任包括()。

A.建立与健全内部控制制度

B.保证提交审计的会计资料真实、合法和完整

C.提交审计所需的相关资料和必要条件

D.维护资产的安全与完整

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第7题

CPA在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.对会计报表有重大影响的内部控制

C.拟信赖的内部控制

D.并未有效运行的内部控制

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第8题

10.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与 相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。
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第9题

进出口银行应当建立独立、垂直管理的内部审计体系及相应的报告制度和报告路径,审查评价并督促改善经营活动、风险状况、内部控制和治理机制,促进合规经营、履职尽责和稳健发展。内部审计部门应当对()负责,按照规定及时向董事会报告工作和审计情况。
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