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[单选题]

下列程序中,不属于专门针对管理层凌驾于控制之上的风险实施的审计程序()。

A.测试会计分录及其他调整是否适当

B.复核会计估计是否存在偏向

C.超常重大关联方交易评价其商业理由

D.实施实质性分析程序

答案
实施实质性分析程序
更多“下列程序中,不属于专门针对管理层凌驾于控制之上的风险实施的审计程序()。”相关的问题

第1题

下列有关针对余额超过财报重要性的账户实施审计程序的说法中,正确的是()。

A.注册会计师应当实施实质性程序

B.注册会计师应当实施实质性分析程序

C.注册会计师应当实施重新执行

D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序

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第2题

下列情况中,注册会计师应当实施控制测试的是()。

A.注册会计师控制测试的工作量大于测试减少的实质性程序的工作量

B.注册会计师发现被审计单位的内部控制在设计上有明显缺陷

C.注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

D.注册会计师预期内部控制未能有效运行

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第3题

下列与重大错报风险相关的表述中,适当的是()。

A.重大错报风险是因错误使用审计程序产生的

B.重大错报风险是假定不存在相关内部控制,某一认定发生重大错报的可能性

C.重大错报风险独立于财务报表审计而存在

D.重大错报风险可以通过合理实施审计程序予以控制

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第4题

下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:

A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理

B.询问现金支票有无专人保管

C.观察出纳与会计职责是否严格分离

D.询问现金是否定期盘点核对

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第5题

下列属于对无法实施函证的应收账款实施的审计程序中无效的有()。

A.扩大控制测试的范围

B.审查与销售业务有关的凭证和文件

C.进行分析程序

D.对销售业务进行截止测试

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第6题

在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。

A.控制本身的设计是否合理

B.控制是否得到执行

C.是否更多地信赖控制并拟实施控制测试

D.是否实施实质性程序

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第7题

下列各项中,属于控制测试需要执行的审计程序的是()。

A.检查  

B.询问

C.观察

D.重新执行

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第8题

注册会计师应当针对财务报表层次的重大错报风险采取进一步审计程序应对风险。
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第9题

4.分析程序在风险评估程序、控制测试和实质性程序中都可以应用()。
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