题目
A.将涉及货币资金内部控制的不相容职务分别由不同人员担任。
B.将现金收支业务和现金收入业务分开处理,防止将现金收入直接用于现金支出,不得随意坐支。
C.严禁擅自挪用、出借以及其他不按规定支出货币资金。
D.通过稽核及时发现和纠正货币资金管理中存在的问题,以改进货币资金的管理。
第2题
A.收支要有合理、合法的凭据并及时准确入账
B.票据和预留银行印鉴都要由财务负责人保管
C.建立货币资金的岗位责任制
D.审批人必须在授权范围内审批
第3题
A.由出纳人员兼任固定资产明细账的登记工作
B.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作
C.由出纳人员保管签发支票所需全部印章
D.由出纳人员兼任会计档案保管工作
第10题
A.对会计师事务所质量控制制度的监控应当由具有专业胜任能力的人员实施
B.参与项目质量控制复核的人员可以兼任该项业务的检查工作
C.会计师事务所应当每年至少一次将质量控制制度的监控结果传达给项目合伙人及会计师事务所内部的其他适当人员
D.会计师事务所应当对监控的过程及事项进行记录
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