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[单选题]

52、M公司按合同规定销售产品一批,开出的增值税专用发票上标明价款为20000元,增值税为2600元,产品已发出。之前已预收购货单位货款5000元,预收款不足部分购货单位暂欠。公司对于该交易的下列会计处理中,正确的有()。

A.借记“预收账款”5000元

B.借记“预收账款”17600元

C.贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”2600元

D.贷记“主营业务收入”20000元

答案
A、借记“预收账款”5000元
更多“52、M公司按合同规定销售产品一批,开出的增值税专用发票上标明价款为20000元,增值税为2600元,产品已发出。之前已预收购货单位货款5000元,预收款不足部分购货单位暂欠。公司对于该交易的下列会计…”相关的问题

第1题

【多选题】甲公司按合同规定销售产品一批,开出增值税专用发票上标明价款为10000元,增值税税额为1700元,产品已发出。之前已预收购货单位货款8000元,预收款不足部分购货单位暂欠。对于该交易的下列会计处理中,正确的有()。

A.贷记“主营业务收入”10000元

B.借记“预收账款”11700元

C.贷记“应交税费”1700元

D.借记“预收账款”8000元

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第2题

8、某企业为增值税小规模纳税人,适用增值税征收率为3%,原材料按实际成本核算。该企业购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为20000元,增值税税额为2600元,款项以银行存款支付,材料已验收入库。当月销售产品一批,开具的普通发票上注明的货款(含税)为123600元,款项已收入银行。以下说法中正确的有()。

A.购入原材料时: 借:原材料 22600 贷:银行存款 22600

B.销售产品时: 借:银行存款 123600 贷:主营业务收入 120000 应交税费——应交增值税 3600

C.交纳增值税时: 借:应交税费——应交增值税 3600 贷:银行存款 3600

D.交纳增值税时: 借:应交税费——应交增值税 400 贷:银行存款 400

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第3题

【多选题】某公司按合同规定销售产品一批,开出的增值税专用发票上标明价款为10000元,增值税额为1700元,产品已经发出。之前已预收购货单位货款8000元,预收款不足部分购货单位暂欠。对于该交易的下列会计处理中,正确的是()。

A.贷记“主营业务收入”10000元

B.借记“预收账款”11700元

C.贷记“应交税费”1700元

D.借记“预收账款”8000元

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第4题

甲企业为增值税一般纳税人, 2020 年 3 月有关生产经营业务如下:销售产品设备一批,开出增值税专用发票中注明的销售额为 20 000元,税额为 2600元,另开出一张普通发票,收取包装费 113 元。本月的销项税额为()元
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第5题

4月3日,销售A产品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为4000元,增值税额为640元,款项已存入银行存款户。填制银行存款收款凭证中填制的会计分录为:
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第6题

2、4月3日,销售A产品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为4000元,增值税额为640元,款项已存入银行存款户。填制银行存款收款凭证中填制的会计分录为:
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第7题

17、某一般纳税人2021年5月外购一批材料用于应税货物的生产,取得增值税专用发票上注明价款10000元,增值税1300元;外购一批材料用于应税和免税货物的生产,取得增值税专用发票上注明价款20000元,增值税2600元,当月应税货物不含税销售额50000元,免税货物销售额70000元。当月不可抵扣的进项税额为()元

A.1516.67

B.1332.33

C.2275

D.2600

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第8题

17、某一般纳税人2021年5月外购一批材料用于应税货物的生产,取得增值税专用发票上注明价款10000元,增值税1300元;外购一批材料用于应税和免税货物的生产,取得增值税专用发票上注明价款20000元,增值税2600元,当月应税货物不含税销售额50000元,免税货物销售额70000元。当月不可抵扣的进项税额为()元

A.1516.67

B.1332.33

C.2275

D.2600

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第9题

甲企业本期销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价款为2800000元,增值税销项税额为476000元,以银行存款收讫;应收票据期初余额为270000元,期末余额为60000元;应收账款期初余额为1000000元,期末余额为400000元;年度内核销的坏账损失为20000元。另外,本期因商品质量问题发生退货,支付银行存款30000元,货款已通过银行转账支付。“销售商品、提供劳务收到的现金”项目应填列 元。
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第10题

向某企业销售A产品100台,开出增值税专用发票,A产品售价100 000元,增值税17 000元。商品已发出,货款尚未收到。
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