题目
A.评价被审计单位的内部控制
B.了解被审计单位的业务
C.确认实物资产的存在
D.确认实物资产的权属
第2题
A.被审计单位的信息系统和控制活动更多地对被审计单位整体层面产生影响
B.整体层面的控制对内部控制在所有业务流程中得到严格的设计和执行具有重要影响
C.财务报表层次的重大错报风险可能源于薄弱的控制环境
D.在整体层面对被审计单位内部控制的了解和评估,通常由项目组中对被审计单位情况比较 了解且较有经验的成员负责
第3题
A.对被审计单位财务业绩的衡量和评价
B.被审计单位的性质
C.被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关经营风险
D.被审计单位的内部控制
第4题
第6题
A.调查了解被审计单位的外部环境
B.调查了解被审计单位的内部情况
C.利用以往审计成果,了解被审计单位以前存在的问题和行业普遍存在的问题
D.执行分析性程序
E.实施抽样审计
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