题目
A.建立单位货币资金内部控制制度
B.加强货币资金业务岗位管理
C.严格货币资金的授权管理
D.按照规定程序办理货币资金支付业务
第2题
A.加强对货币资金业务的内部审计
B.当日收入现金及时送存银行
C.按月盘点现金,做到账实相符
D.收支与记账岗位分离
第3题
A.加强对货币资金业务的内部审计
B.当日收入现金及时送存银行
C.按月盘点现金,做到账实相符
D.收支与记账岗位分离
第4题
A.按月盘点现金,以做到账实相符
B.当日现金收入及时送存银行
C.加强对货币资金业务的内部审计
D.收支与记账岗位分离
第5题
A.建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任
B.建立内部控制在于消除一切错弊的发生
C.内部控制存在固有的局限性
D.建立健全被审计单位内部控制是注册会计师的责任
第6题
A.单位不得由一人办理货币资金业务的全过程
B.单位应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度
C.财务专用章不需专人保管
D.单位应当加强银行预留印鉴的管理
第7题
A.建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任
B.建立内部控制在于消除一切错弊的发生
C.内部控制存在固有的局限性
D.建立健全被审计单位内部控制是注册会计师的责任
第9题
A.对于货币资金的支付,应由财务主管作出决定。
B.不属于现金开支范围的业务也可以通过现金方式进行结算。
C.财务专用章要由专人保管。
D.要建立不相容岗位制度。
第10题
A.控制现金收支,当日收入现金应及时送存银行
B.货币资金收支与记账的岗位分离
C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续
D.按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符
第11题
A.货币资金收支要有合理、合法的凭据
B.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续
C.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行
D.加强对货币资金收支业务的内部审计
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