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[单选题]

下列被审计单位销售与收款循环容易出现重大错报风险的有()。

A.A公司实施多元化战略,涉足多种行业,且根据客户自身情况制定特定的退货约定

B.B公司内部控制形同虚设,管理层凌驾于内部控制之上

C.C公司治理层为管理层制定高于同行业的收入增长指标

D.D公司未制定客户赊销信用政策

答案
ABCD
更多“下列被审计单位销售与收款循环容易出现重大错报风险的有()。”相关的问题

第1题

下列被审计单位销售与收款循环容易出现重大错报风险的有()。

A.A公司实施多元化战略,涉足多种行业,且根据客户自身情况制定特定的退货约定

B.B公司内部控制形同虚设,管理层凌驾于内部控制之上

C.C公司治理层为管理层制定高于同行业的收入增长指标

D.D公司未制定客户赊销信用政策

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第2题

下列各项因素中,属于注册会计师了解被审计单位及其环境应当了解的有()。

A.相关行业状况、法律环境和监管环境及其他外部因素

B.被审计单位对会计政策的选择和运用

C.被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关经营风险

D.被审计单位的内部控制

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第3题

下列关于审计风险的表述,正确的是:

A.审计风险取决于重大错报风险和固有风险

B.固有风险仅受被审计单位内部因素的影响

C.重大错报风险可分为固有风险和控制风险

D.检查风险水平与重大错报风险呈正比关系

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第4题

根据审计风险模型可知,注册会计师可以通过实施审计程序控制重大错报风险。
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第5题

检查风险,是指财务报表在审计前存在重大错报的可能性。该风险是被审计单位自身存在而注册会计师所无法控制的风险,注册会计师只能实施风险评估程序恰当评估这一风险,并且根据评估结果采取相应的措施予以应对。
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第6题

()是指注册会计师为了解被审计单位及其环境,识别和评估财务报表重大错报风险而实施的审计程序。
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