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[单选题]

在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该()

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停业务的工作,直到业务客户将新程序文件化

答案
C 【解析】A、不正确。此程序并非有缺陷,因为是在不削弱控制的前提下提高了效率 B、不正确。流程图并非报告的最好形式,因为它不能把效率问题体现出来 C、正确。这代表程序上的变化,应引起管理当局的注意并写进报告 D、不正确。应该完成审计工作
更多“在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该()”相关的问题

第1题

在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该()

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停业务的工作,直到业务客户将新程序文件化

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第2题

在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该()

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停业务的工作,直到业务客户将新程序文件化

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第3题

在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计师不应该()

A.将未遵守规定程序作为一项经营缺陷进行报告

B.绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中

C.报告这一变化并建议将程序上的变动文件化

D.暂停业务的工作,直到业务客户将新程序文件化

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第4题

13、在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的结论是()。

A.采购经理未遵守公司的政策

B.这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为

C.在审计报告中应说明这一审计发现

D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价

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第5题

审计人员审查应付账款时,发现长期挂账的应付某公司账款 180万元,但通过 审阅凭证、询问有关人员,均未能取得证据来证实该项应付账款的存在性。审计人员应采取 的审计程序是()。

A.作出账实不符结论

B.核对账表

C.函证债权人

D.直接调整账项

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第6题

3、审计人员审查应付账款时,发现长期挂账的应付某公司账款 180万元,但通过 审阅凭证、询问有关人员,均未能取得证据来证实该项应付账款的存在性。审计人员应采取 的审计程序是()。

A.作出账实不符结论

B.核对账表

C.函证债权人

D.直接调整账项

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第7题

对采购与付款循环的审计中,控制测试程序并非是必须要执行的程序。
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第8题

下列有关审计程序不可预见性的说法中,正确的有()

A.注册会计师需要与被审计单位管理层事先沟通需拟实施具有不可预见性的审计程序的要求,但不能告知其具体内容

B.注册会计师应当在签订审计业务约定书时明确提出拟在审计过程中实施具有不可预见性的审计程序,但并不能明确其具体内容

C.注册会计师通过调整实施审计程序的时间,可以增加审计程序的不可预见性

D.注册会计师采用不同的抽样方法使当年抽取的测试样本与以前有所不同,可以增加审计程序的不可预见性

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第9题

45、以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?

A.准备银行对账单

B.B 在程序执行之前对其进行审查

C.对审计师本人上一年负责的业务进行审计

D.为项目同时提供咨询服务和审计服务

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第10题

下列属于对无法实施函证的应收账款实施的审计程序中无效的有()。

A.扩大控制测试的范围

B.审查与销售业务有关的凭证和文件

C.进行分析程序

D.对销售业务进行截止测试

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第11题

【单选题】通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是:

A.重新测试相关的内部控制

B.审查资产负债表后的收款情况

C.执行分析程序

D.审查与应收账款相关的销货凭证

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