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[单选题]

3.F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。

A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出

B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

答案
BD
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第1题

5.F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。 F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于实质性程序的有()。

A.检查银行预留印鉴的保管情况

B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况

C.检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目

D.检查外币银行存款年末余额是否按年末汇率折合为记账本位币金额

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第2题

5.F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。 F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于实质性程序的有()。

A.检查银行预留印鉴的保管情况

B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况

C.检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目

D.检查外币银行存款年末余额是否按年末汇率折合为记账本位币金额

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第3题

3.F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。

A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出

B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

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第4题

XYZ会计师事务所审计东方公司(上市公司)2017年度财务报表,指派A注册会计师为项目合伙人,B注册会计师为项目质量控制复核人,审计过程中遇到的事项摘录如下: (1)对于项目组中实习生C编制的关于重大会计估计的审计工作底稿,A注册会计师要安排经验较丰富的审计助理人员复核,必要时A注册会计师要亲自复核。 (2)A注册会计师要求项目组中的两位项目经理对其各自负责的部分的总体质量负责,将该项审计业务的责任落实到执行具体审计业务的审计助理人员及项目经理。 (3)A注册会计师无需对所有审计工作底稿进行复核,其主要是对关键领域所作的判断,尤其是执行业务过程中识别出的疑难问题或争议事项进行复核。 (4)由于事务所业务繁忙,对东方公司的审计时间比较紧张,A注册会计师决定先出具审计报告,待时间宽裕之时,再提交B注册会计师进行项目质量控制复核。 (5)项目质量控制复核人一方面要具备客观性,另一方面又要能够为此次审计业务提供必要的业务咨询。 要求:假定不考虑其他事项,逐项判断注册会计师的做法是否恰当。如不恰当
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第5题

A注册会计师负责对甲公司2013年度财务报表进行审计。在本期审计业务开始时,A注册会计师应当开展的初步业务活动是()。

A.就审计范围与甲公司管理层沟通

B.获取甲公司管理层声明书

C.就审计责任与甲公司治理层沟通

D.评价项目组成员的独立性

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第6题

A注册会计师负责对甲公司20×7年度财务报表进行审计。在本期审计业务开始时,A注册会计师应当开展的初步业务活动是()。

A.就审计范围与甲公司管理层沟通

B.获取甲公司管理层声明书

C.就审计责任与甲公司治理层沟通

D.评价项目组成员的独立性

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第7题

A注册会计师负责对甲公司20×7年度财务报表进行审计。在本期审计业务开始时,A注册会计师应当开展的初步业务活动是()。

A.就审计范围与甲公司管理层沟通

B.获取甲公司管理层声明书

C.就审计责任与甲公司治理层沟通

D.评价项目组成员的独立性

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第8题

【单选题】A注册会计师负责审计上市公司甲公司2012年度财务报表。在确定重要性时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。随着审计过程的推进,A注册会计师通常认为修改重要性水平的合理理由是()。

A.审计的时间预算重新调整

B.约定的审计收费发生变化

C.甲公司及其经营环境发生变化

D.甲公司在下一年度采用新的固定资产折旧政策

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第9题

分析题2.1:金梅会计师事务所接受委托,对华兴公司2017年度财务报表进行审计,并委派注册会计师李华为项目负责人。分析以下华兴公司2017年度财务报表审计项目质量控制的实践存在的问题以及纠正的建议。 1.在制定审计计划时,注册会计师李华根据其审计华兴公司的多年经验,认为华兴公司2017年度财务报表不存在重大错报风险,应当直接实施进一步审计程序。 2.在接受委托后,注册会计师李华向华兴公司前任注册会计师询问华兴公司变更会计师事务所的原因,得知原因是华兴公司在某一重大会计问题上与前任注册会计师存在分歧. 3.在接受委托后,注册会计师李华发现华兴公司业务流程采用计算机信息系统控制,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。注册会计师李华了解到华美软件公司张进曾参与华兴公司计算机信息系统的设计工作,因此聘请张进加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。 4.在审计过程中,注册会计师李华要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿的复核人员栏签字。 5.考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告
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第10题

分析题2.1:金梅会计师事务所接受委托,对华兴公司2017年度财务报表进行审计,并委派注册会计师李华为项目负责人。分析以下华兴公司2017年度财务报表审计项目质量控制的实践存在的问题以及纠正的建议。 1.在制定审计计划时,注册会计师李华根据其审计华兴公司的多年经验,认为华兴公司2017年度财务报表不存在重大错报风险,应当直接实施进一步审计程序。 2.在接受委托后,注册会计师李华向华兴公司前任注册会计师询问华兴公司变更会计师事务所的原因,得知原因是华兴公司在某一重大会计问题上与前任注册会计师存在分歧. 3.在接受委托后,注册会计师李华发现华兴公司业务流程采用计算机信息系统控制,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。注册会计师李华了解到华美软件公司张进曾参与华兴公司计算机信息系统的设计工作,因此聘请张进加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。 4.在审计过程中,注册会计师李华要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿的复核人员栏签字。 5.考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告
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第11题

分析题2.1:金梅会计师事务所接受委托,对华兴公司2017年度财务报表进行审计,并委派注册会计师李华为项目负责人。分析以下华兴公司2017年度财务报表审计项目质量控制的实践存在的问题以及纠正的建议。 1.在制定审计计划时,注册会计师李华根据其审计华兴公司的多年经验,认为华兴公司2017年度财务报表不存在重大错报风险,应当直接实施进一步审计程序。 2.在接受委托后,注册会计师李华向华兴公司前任注册会计师询问华兴公司变更会计师事务所的原因,得知原因是华兴公司在某一重大会计问题上与前任注册会计师存在分歧. 3.在接受委托后,注册会计师李华发现华兴公司业务流程采用计算机信息系统控制,审计项目组成员均缺少这方面的专业技能。注册会计师李华了解到华美软件公司张进曾参与华兴公司计算机信息系统的设计工作,因此聘请张进加入审计项目组,测试该系统并出具测试报告。 4.在审计过程中,注册会计师李华要求审计项目组成员相互复核所执行的工作,并在工作底稿的复核人员栏签字。 5.考虑到该项业务的高风险性,在出具审计报告
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