题目
A.由被授权的财务人员签署支票
B.订货单经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门
C.收到购货发票后,应立即与订购单、验收单核对相符
D.请购单连续编号
第1题
A.由被授权的财务人员签署支票
B.订货单经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门
C.收到购货发票后,应立即与订购单、验收单核对相符
D.请购单连续编号
第2题
A.由被授权的财务人员签署支票
B.订货单经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门
C.收到购货发票后,应立即与订购单、验收单核对相符
D.请购单连续编号
第3题
A.被审计单位应建立采购与付款交易的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购与付款交易的不相容岗位相互分离、制约和监督
B.采购部门在收到请购单后,对所有的请购单及时发出订购单,该订购单应预先顺序编号并经过被授权的采购人员签名
C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对是否相符
D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
第4题
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准
C.货物验收部门与财会部门相互独立
D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务
第5题
A.建立旨在防止舞弊的内部控制
B.制定和维护与财务报表可靠性相关的内部控制
C.对可能导致财务报表发生重大错报的风险实施管理
D.监督旨在防止舞弊的内部控制
第6题
A.出纳员不负责登记应付账款明细账
B.签发支票要经过被授权人的签字批准
C.企业内部建立采购审批制度
D.货物的验收由验收部门独立完成
第7题
A.出纳员不负责登记应付账款明细账
B.签发支票要经过被授权人的签字批准
C.企业内部建立采购审批制度
D.货物的验收由验收部门独立完成
第8题
A.出纳员不负责登记应付账款明细账
B.签发支票要经过被授权人的签字批准
C.企业内部建立采购审批制度
D.货物的验收由验收部门独立完成
第10题
A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.检查付款凭单后是否附有单据
D.检查注销凭证的标记
第11题
A.由不同人员记录应付账款和应付票据的总账和明细账
B.建立付款审批制度
C.由不同人员记录应付款和应收票据的总账与明细账
D.货款到期立即支付
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