题目
A.月初
B.月末
C.旬初
D.旬末
第1题
A.负责通存通兑系统、网内联行系统、大额支付系统每日对账工作
B.负责对超权限业务的授权录入
C.负责对异常来账进行处理(包括来账密押状态变更和来账业务查询及分发)
D.负责银联账务的差错调整
E.负责清算账户、内部核算账户等计算机账务和手工账务处理
第2题
A.按授权限额对支付往账业务(汇划款项)进行授权。
B.对支付业务各类补打凭证进行授权。
C.对往来业务状态监控、每日定时查询清算账户余额,发现头寸余额不足即时通知业务主管。
D.根据业务明细账和柜员(表内业务)轧账表核对每日业务往、来账发生额。
E.授权柜员应以有关凭证为依据,严格审查业务是否真实正确,严禁无凭证授权。
第6题
第7题
A.根据审核无误的原始凭证填制记账凭证并编号
B.根据审核无误的会计凭证登记总账、日记账、明细账和其他辅助账
C.按规定结计各账户的发生额及余额
D.核对账账、账证、账实和账表是否相符,对发现的差错及时进行调整
第8题
A. 根据审核无误的原始凭证填制记账凭证并编号
B. 根据审核无误的会计凭证登记总账、日记账、明细账和其他辅助账
C. 按规定结计各账户的发生额及余额
D. 核对账账、账证、账实和账表是否相符 , 对发现的差错及时进行调整
第9题
A.“账账”核对,将"库存商品"账户贷方发生额与"主营业务成本"账户借方发生额核对
B.“账表”核对,将资产负债表中列示的库存商品金额与"库存商品"明细账余额核对
C.“账实”核对,运用盘点法,根据被查企业年末库存盘点表进行抽样实地盘点,核对账实是否相符
D.检查有关会计处理是否正确,可以通过调阅记账凭证,查看会计处理
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