重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 行业知识 > 求职面试
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[单选题]

下面关于全网行为管理业务审计和离线审计功能,说法不正确的是()

A.业务审计分析功能不用结合ITM,可在BA中分析

B.业务审计支持web、smb、ftp审计

C.不支持u盘离线审计

D.支持im聊天离线审计

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
答案
C、不支持u盘离线审计
更多“下面关于全网行为管理业务审计和离线审计功能,说法不正确的是()”相关的问题

第1题

数据泄密管控场景下全网行为管理实现的主要功能有?()

1外发通路控制

2数据外发审计分析

3业务数据风险分析

4泄密行为查询追溯

A.123

B.124

C.134

D.1234

点击查看答案

第2题

无线安全支持的功能有()

A.内网东西向流量安全

B.支持上网行为审计功能,满足公安部网监的要求

C.支持全网认证计费

D.WFSE无线流量安全引擎,快速定位攻击者账号

点击查看答案

第3题

关于上网管控以下说法不正确的是()

A.支持对上网流量进行管控,精细化管理企业流量带宽

B.支持自定义上网策略生效事件,灵活管理企业上网行为

C.支持全网访问记录、拦截记录以及行为日志审计,满足法律合规要求

D.支持依据全网员工指定事件内访问行为进行统计分析,输出工作效率报表,帮助企业更好了解员工工作效率

点击查看答案

第4题

以下不是全网行为管理新场景的是()

A.终端行为安全

B.portal认证和802.1x认证都需要插件客户端

C.加强http2.0审计

D.入网认证

点击查看答案

第5题

二级等保必选的网络安全设备有()

A.全网行为管理

B.下一代防火墙

C.日志审计系统

D.杀毒软件

点击查看答案

第6题

深信服全网行为管理对出差人员无法进行审计()
点击查看答案

第7题

关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中不正确的是()。 

A.发展和完善注册会计师审计制度,确立权威中介机构的独立审计职能,严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任,是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

B.加强银行内部的审计监督,建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制。形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切 

C.近年来,西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统,将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动,特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理 

D.外国可以借鉴经验,研究建立实时数据传输网络系统,将所有业务数据全部纳入计算机管理系统,使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

点击查看答案

第8题

关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中正确的是()。 A.发展和完善注册会计

关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中正确的是()。

A.发展和完善注册会计师审计制度,确立权威中介机构的独立审计职能,严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任,是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

B.加强银行内部的审计监督,建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制,形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切

C.近年来,西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统,将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动,特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理

D.我国可以借鉴经验,研究建立实时数据传输网络系统,将所有业务数据全部纳入计算机管理系统,使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

E.以上说法均不正确

点击查看答案

第9题

三级等保必选的网络安全设备有()

A.全网行为管理

B.下一代防火墙

C.日志审计系统

D.态势感知平台

E.数据库审计

F.堡垒机G.负载均衡H.SSL VPNI.杀毒软件

点击查看答案

第10题

我们的优势技术有哪些()

A.独有https全解密、IM类和OA、邮箱等加密应用的内容审计和附件审计到人

B.基于全网行为数据采集,构建人、资产、行为的完整风险图谱

C.基于先进的UEBA模型等技术,及时发现数据泄密、业务违规、消极怠工等异常行为

D.安全性高,即使文件丢失也无法看到内容;控制灵活,可以对文件流转进行控制

点击查看答案

第11题

关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中正确的是()。A.发展和完善注册会计师审计制度,确
关于外部审计与监督检查关系的表述,下面选项中正确的是()。

A.发展和完善注册会计师审计制度,确立权威中介机构的独立审计职能,严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任,是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障

B.加强银行内部的审计监督,建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制,形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切

C.近年来,西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统,将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动,特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理

D.我国可以借鉴经验,研究建立实时数据传输网络系统,将所有业务数据全部纳入计算机管理系统,使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控

E.以上说法均不正确

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧