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[单选题]

基金管理人在内部控制中应当()。I、定期评价内部控制的有效性,随着相关法律法规的调整和内外部环境的变化同步适时修改或完善II、以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果III、实现组织结构权责交叉,相互制约IV、建立合理内控程序,维护内控制度的有效执行

A.I、II、III

B. I、III、IV

C.II、III、IV

D.I、II、IV

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第1题

在内部控制审计中,以下关于选择拟测试控制的基本要求中,错误的是()。

A.在确定是否测试某项控制时,注册会计师应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险,而不论该项控制的分类和名称如何

B.应当针对每一相关认定获取控制有效性的审计证据,以便对内部控制整体的有效性发表意见,但没有责任对单项控制的有效性发表意见

C.对特定的相关认定而言,注册会计师应当测试与某项相关认定有关的所有控制

D.应当对被审计单位的控制是否足以应对评估的每个相关认定的错报风险形成结论

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第2题

在内部控制评价过程中,下列做法错误有()。

A.在年度中间完毕内部控制设计与执行有效性评估且未发现重大缺陷,则公司可以据此直接认定内部控制有效

B.在执行有效性测试中,某项内部控制浮现一种抽样偏差,则应认定为内部控制缺陷

C.在执行有效性测试中,某项内部控制浮现抽样偏差,则可以直接追加样本量进行测试,未见偏差,则可以判断该内部控制有效

D.如果公司浮现多项内部控制重要缺陷和普通缺陷,则公司不能认定内部控制有效

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第3题

下列各项中,单位负责人应当指定专门部门或专人负责对本单位内部控制进行评价的是()。

A.A.内部控制的重要性

B.B.内部控制的及时性

C.C.内部控制的合理性

D.D.内部控制的有效性

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第4题

公司内部控制评价报告内容应当涉及()。

A.高档管理层对内部控制报告真实性声明

B.内部控制评价根据、范畴、程序和办法

C.内部控制缺陷及其认定状况和整治状况

D.内部控制有效性结论

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第5题

内部控制与内部审计相辅相成,互相渗透,内部审计在内部控制中的作用不包括()。

A.审计监督

B.评价鉴证

C.咨询服务

D.决策控制

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第6题

下列各项中,行政事业单位内部控制规范的重要性原则指的是()。

A.A.内部控制应当与单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面相互制约和相互监督

B.B.内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况,并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高,进行不断的修订和完善

C.C.内部控制应当贯穿于单位经济活动的决策、执行和监督的全过程,实现对经济活动的全面控制

D.D.在全面控制的基础上,内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险

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第7题

公司开展内部控制评价工作,可以采用组织形式有()。
A、授权内部审计机构详细实行内部控制有效性定期评价工作

B、成立专门内部控制机构组织实行内部控制评价工作,其工作直接向董事会或类似权力机构负责

C、依照自身特点,成立内部控制评价工作非常设机构,抽调内部审计、内部控制等有关机构人员构成内部控制评价小组,详细组织实行内部控制评价工作

D、委托中介机构实行内部控制评价

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第8题

下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。

A.内部控制审计意见的类型没有保留意见

B.财务报表审计与内部控制审计测试内部控制审计程序相同

C.财务报表审计与内部控制审计了解内部控制审计程序相同

D.在内部控制审计中,如果预期不信赖内部控制,无需测试内部控制的有效性

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第9题

下列各项中,关于企业内部控制审计的相关说法中恰当的有()。

A.注册会计师基于基准日内部控制的有效性发表意见,而不是对财务报表涵盖的整个期间的内部控制的有效性发表意见

B.内部控制审计基准日,指最近一个会计期间截止日

C.对特定基准日内部控制的有效性发表意见,意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制

D.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多

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第10题

符合性测试是对被审计单位内部控制进行测试,评价其内部控制建立健全的有效性。符合性测试要按照规定的程序、方法和标准,对公司内部控制体系设计有效性和执行有效性进行检查,查找内部控制设计方面的问题,为内部控制体系有效性提供合理保证。()
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