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[单选题]

企业为增值税一般纳税人,在8月末尚有40000元未交增值税,则企业进行账务处理时,该借记()账户。

A.应交税费--应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费—应交增值税(转出多交增值税)

C.应交税费--未交增值税

D.应交税费-—应交增值税(已交税金)

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第1题

某一般纳税人企业将上月未缴的增值税在本月上交时,应该借记()账户。

A.应交税费—应交增值税

B.应交税费—应交增值税(已交税金)

C.应交税费—未交增值税

D.应交税费—应交增值税(未交增值税)

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第2题

甲公司为房地产开发企业,是增值税一般纳税人。2018年7月通过差额征税方式计算当期的进行税额为1000万元,销项税额为2100万元,可以抵减的销项税额为200万元。则月末账务处理正确的是()。

A.借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 1100 贷:应交税费—未交增值税 1100

B.借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 900 贷:应交税费—未交增值税 900

C.借:应交税费—应交增值税(已交税金) 200 贷:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 200

D.借:应交税费—应交增值税(销项税额抵减) 200 贷:应交税费—未交增值税 200

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第3题

企业缴纳上月应交未交的增值税时,应借记()。

A.应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费——未交增值税

C.应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

D.应交税费——应交增值税(已交税金)

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第4题

企业交纳上月应交未交的增值税时,应借记“()”科目。

A.应交税费—应交增值税(转出未交增值税)

B.应交税费—未交增值税

C.应交税费—应交增值税(已交税金)

D.应交税费—应交增值税(转出多交增值税)

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第5题

下列关于一般纳税人有关增值税会计处理的表述中,不正确的有()。

A.按简易计税方法计算的应纳增值税额,应贷记“应交税费—简易计税”科目

B.从境外单位购进服务代扣代缴的增值税额,应贷记“应交税费—未交增值税”科目

C.核算当月缴纳以前各期未交增值税,应借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”科目

D.辅导期内取得增值税扣税凭证后,应借记“应交税费—待认证进项税额”科目

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第6题

下列关于一般纳税人有关增值税会计处理的表述中,正确的是()。

A.按简易计税方法计算的应纳增值税额,应贷记“应交税费—简易计税”科目

B.辅导期内取得增值税扣税凭证后,应借记“应交税费—待认证进项税额”科目

C.从境外单位购进服务代扣代缴的增值税额,应贷记“应交税费—未交增值税”科目

D.核算当月缴纳以前各期未交增值税,应借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”科目

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第7题

以银行存款上交本月应交的增值税额1000元,应编制的会计分录是()

A.借:应交税费—未交增值税1000贷:银行存款1000

B.借:应交税费——应交增值税(已交税金)1000贷:银行存款1000

C.借:应交税费——应交增值税(多交税金)1000贷:银行存款1000

D.借:应交税费—应交增值税(未交税金)1000贷:银行存款1000

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第8题

下列有关一般纳税人“应交税费—增值税检查调整”专门账户表述不正确的是()。

A.在税务机关对其增值税纳税情况进行检查后,凡涉及增值税涉税账务调整的,应设立“应交税费—增值税检查调整”专门账户

B.凡检查后调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费—增值税检查调整”科目

C.凡检查后调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额,借记有关科目,贷记“应交税费—增值税检查调整”科目

D.全部调账事项入账后,应结出“应交税费—增值税检查调整”账户的余额,进行处理后,本账户无余额

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第9题

房地产开发企业等在预缴增值税后,应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。()
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第10题

下列关于企业初次购入增值税税控系统专用设备的账务处理,正确的有()

A.借:固定资产? ? ? ?贷:银行存款

B.借:应交税费——应交增值税(减免税款)? ? ? ?贷:管理费用

C.借:管理费用? ? ? ?贷:银行存款

D.借:应交税费——应交增值税(减免税款)? ? ? ?贷:银行存款

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