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[单选题]

关于项目合伙人的复核,下列说法错误的是()。

A.项目合伙人在审计过程的适当阶段及时实施复核,有助于重大事项在审计报告日之前得到及时满意的解决

B.在审计报告日或审计报告日之前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿和与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告

C.审计项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价

D.项目合伙人复核的内容包括对关键领域所作的判断,尤其是执行业务过程中识别出的疑难问题或争议事项、特别风险以及重要的其他领域

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第1题

以下有关项目质量控制复核具体要求的表述中,错误的是()。

A.对上市实体财务报表审计实施项目质量控制复核时,复核人员应当考虑监管机构发现的重要事项是否已得到恰当解决

B.会计师事务所的政策和程序需要考虑复核人员在一定时间内承担过多的项目质量控制复核任务可能会对实现项目质量控制复核目标产生不利影响

C.如果咨询导致质量控制复核人员不能保持客观性,会计师事务所需要委派内部其他人员或具有适当资格的外部人员担任质量控制复核人员或为审计业务提供咨询

D.项目质量控制复核人不需具备质疑项目合伙人的资历

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第2题

项目组内部复核具体操作由项目负责人安排,代表项目组的责任,又分为哪两个层次()。

A.签字注册会计师复核

B.项目合伙人的复核

C.审计项目经理的现场复核

D.经验丰富的人员复核

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第3题

下列各项中,不属于会计师事务所通常采用的项目质量控制复核方法的是()。

A.与项目合伙人进行讨论

B.与被审计单位治理层沟通

C.复核财务报表或其他业务对象信息及报告

D.选取与项目组作出重大判断及形成结论有关的工作底稿进行复核

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第4题

在审计实施阶段,分析性复核所采用的重大差异标准的确定与下列哪些因素有关?()

A.重要性水平

B.相关帐户可接受的检查风险水平

C.分析性复核对象的特点

D.预期值的准确程度

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第5题

在集团财务报表审计中,与组成部分注册会计师沟通的下列说法中,不正确的是()。

A.集团项目组清晰、及时地通报工作要求,是集团项目组和组成部分注册会计师之间形成有效的双向沟通关系的基础

B.集团项目组应当及时向组成部分注册会计师通报工作要求

C.如果集团项目组与组成部分注册会计师之间未能建立有效的双向沟通关系,则存在集团项目组可能无法获取形成集团审计意见所依据的充分、适当的审计证据的风险

D.集团项目组应当要求组成部分注册会计师沟通与得出组成部分审计结论相关的事项

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第6题

如果集团项目合伙人认为由于集团管理层施加的限制导致不能获取充分、适当的审计证据,甚至由此产生的影响可能导致对集团财务报表发表无法表示意见,则集团项目合伙人可能采取的措施不包括()。

A.如果是新业务,拒绝接受业务委托

B.如果必须承接或保持该业务,在可能的范围内对集团财务报表实施审计,并发表无法表示意见

C.针对组成部分财务信息和合并过程获取充分、适当的审计证据

D.如果是连续审计业务,在法律法规允许的情况下,解除业务约定

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第7题

在确定对项目组成员指导、监督与复核的性质、时间安排和范围时,注册会计师应当考虑的主要因素是()

A.针对客户关系和具体审计业务实施的相应质量控制程序

B.重大错报风险

C.独立性要求

D.审计时间预算

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第8题

有关职业怀疑的说法中,下列错误的是()。
A.项目组成员不应假定管理层和治理层是正直和诚信的,这本身是强化职业怀疑的一种体现

B.项目质量控制复核人员的独立复核,也是保持职业怀疑的一种体现

C.项目组就疑难问题进行咨询不属于保持职业怀疑的范畴

D.项目合伙人和项目组其他关键成员在指导和复核已执行的工作时,尤其是复核关键判断领域和特别风险等事项时,可以向经验较少的项目组成员传授大量知识和经验,从而帮助其形成一种批判和质疑的思维方式

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第9题

审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。

A.审计委员会通过制定年度内部审计工作计划,加强对内部审计工作的监督

B.审计委员会对内部审计部门的复核,可加强内部审计人员的独立性并强化内部审计部门在公司结构中的地位

C.审计委员会对内部审计部门组织及工作范围的复核,可降低外部审计的费用

D.审计委员会由于时间与人力有限,一个有效的内部审计部门可以帮助审计委员会解除其监管责任

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第10题

会计师事务所保证审计项目执行的质量控制程序包括()。

A.指导

B.业务承接

C.监督

D.复核

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