题目
A.管理层
B.单位(机构)
C.内部控制机构
D.外部审计机构
第2题
A.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序执行是否有效
B.监督被审计单位的会计政策以及内部、外部的审计工作和结果
C.关注被审计单位的财务报告
D.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理
第6题
A.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差
B.与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题
C.被审计单位是否定期评价内部控制
D.是否存在内部审计部门
第7题
A.战略的设计、资源保证、实施的机构、外部组织、监督
B.战略的精度、资源保证、实施的机构、外部组织、监督
C.战略的精度、资源保证、实施的机构、内部组织
D.战略的设计、资源保证、实施的机构、内部组织
第9题
A.制定内部审计工作的规章制度和规划
B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度
C.审定内部审计报告
D.指导、监督内部审计自律组织开展工作
第10题
A.财务收支
B.经济活动
C.内部控制及风险管理
D.内部管理的领导人员履行经济责任
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