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会计督导员在检查中发现重大业务违规事项或事故案件,应在第一时间先以()、后以()形式报告本级会计主管部门,并采取有效措施控制风险

A.单位

B.个人

C.口头

D.书面

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第1题

运营检查人员在检查中发现重大业务运营违规事项或案件事故,应在第一时间先以口头、后以书面形式报告本行运营管理部门,并采取有效措施控制风险()
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第2题

下面关于会计重大事项报告的说法中正确的有()。
下面关于会计重大事项报告的说法中正确的有()。

A.对发生案件或重大责任事故,或其他情况特别紧急的重大事项,报告人应立即电话报告总行营运管理部

B.对会计重大事项拖延报告的,将视情节轻重,对相关责任人给予责成检查、通报批评,并建议有关单位给予岗位调整等处理

C.对隐瞒不报或弄虚作假,报告严重失实的,一经检查发现,则提请有关部门给予相关责任人降职、撤职等处理

D.发生可疑的会计业务差错(指原因不明的账账、账款、账据、账实、账表、内外账不相符),各分行应向总行及时报告

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第3题

小企业客户统一授信流程中,如发现业务存在重大违规事项或客户发生重大不利变化时,贷后管理人员应及时将情况通报业务经办机构并采取额度调减、冻结等措施,及时发起 流程。()

A.额度核定

B.额度重检

C.额度调整

D.额度测算

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第4题

在银行合规管理中,合规检查岗的基本职责包括()。

A.以制度执行合规、流程应用合规、业务办理合规为重点的检查

B.统一规划、协调、组织合规检查工作,制定年度检查计划,并督促执行

C.参与对各网点合规事项的检查,协助做好内部管理

D.参与各类违规行为的责任认定调查,参与或跟踪督导对重大违规事件的处理

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第5题

国库会计核算监督人员享有以下权利:()。

A.要求国库部门或核算人员提供必要的会计资料、文件依据,对有关国库会计事项、疑问作出解释

B.对监督发现的国库会计核算差错,应向国库部门或核算人员提出限期整改要求

C.有权反映和督促纠正发现的违规事项

D.对发现的重大差错、事故和舞弊行为,应向本部门负责人报告,特殊情况下可直接向本行行长或上级国库部门报告

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第6题

关于检查组在检查实施过程中享有的权利,下列说法错误的是()。A.对调阅的被查单位业务经营、会计报

关于检查组在检查实施过程中享有的权利,下列说法错误的是()。

A.对调阅的被查单位业务经营、会计报表和有关制度文件等资料进行暂时封存。

B.检查组认为被查单位的内部控制制度与法律、规则和准则及上级行现行规章制度相抵触的,有权要求被查单位停止执行,并报告其上级行。

C.对拒绝或不配合检查、打击报复或陷害检查人员的单位和人员,有权向其上级行反映,并要求其及时采取必要措施予以制止和处理。

D.对发现的案件线索或重大敏感事项,为防止当事人毁损、转移证据或发生其他意外,经请示派出行同意,可要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施。

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第7题

工会经费审查委员会有下列审查权:要求基层工会及所属企业、事业单位按时报送有关的计划、预算、决算、会计报表与文件资料,听取他们的汇报;检查凭证、帐表、决算、资金与财产,查阅有关的文件与资料;()。

A.经审会有权对审计涉及的相关事项,向被审计单位与有关人员进行调查并取得相关文件、资料与证明材料

B.经审会有权对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他及财务收支相关的资料,采取暂时封存的措施

C.经审会对审计中发现的重大违法违规、重大资产损失等问题,有权向同级工会委员会与上一级经审会报告

D.对违纪人员的有直接抓捕权

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第8题

客户经理严禁代客户保管存折、银行卡和密码,严禁为本人办理业务,一经检查发现,立即停止其T24系统操作权限,()不得再从事T24系统操作,同时按照重大事项报告制度上报总行会计结算部。

A.半年内

B.一年内

C.两年内

D.三年内

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第9题

如果被审计单位在本期存在与收入确认相关的重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项,分析
这些事项是否合理,检查是否在财务报表附注中作恰当披露。()

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第10题

根据下文,回答第 24~26 题。王豪是德化会计师事务所的主任会计师,正在对本所近期执行的若干审计业务进行总体质量检查,以确保注册会计师发表的审计意见是正确的。下面是王豪在检查中发现的需要加以考虑的问题,请代为做出正确的专业判断。第 24 题 对于以下()事项,注册会计师无须出具带强调事项段的无保留意见审计报告。

A.被审计单位持有的金额重大的交易性金融资产在财务报表日后可能市价严重下跌

B.注册会计师委托当地会计师事务所监盘寄销在外的商品,并对结果满意

C.注册会计师发现已审报表与其他信息不一致,但确信财务报表是正确的

D.被审计单位将其重要会计政策和会计估计作了合理改变且作了适当披露

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第11题

各行社在发现或获取哪些合规风险信息时,应在7个工作日内逐级上报至省联社合规管理部门()

A.所在部门和机构发生的重大违规事件。

B.监管部门发现所在部门或机构存在的合规风险点,或对所在部门或机构发出的风险提示。

C.内外部稽核审计检查中所发现的合规风险事件等。

D.各业务条线和人员发现的合规风险隐患。

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