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[单选题]

某机构举办客户联谊活动,取得的餐费增值税专用发票,费控中应选择的发票类型是()

A.非应税项目

B.固定资产

C.普通费用报销

D.无

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第1题

机构举办蓄客活动取得了餐费的增值税专用发票,经办人报销时在费用系统中将发票类型选择为“普通费用报销()
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第2题

某社会工作服务机构为社区中半失能老人开展了一系列服务。下列服务中,属于间接服务的是()。

A.开展半失能老人社区联谊活动

B.优化半失能老人服务质量评估流程回答错误

C.每月为半失能老人举办一次生日会

D.组织社区居民结对帮助半失能老人

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第3题

可以向对方索取增值税专用发票的情形有()

A.团队活动餐费

B.接待客户餐费

C.出差住宿费

D.材料款

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第4题

某商场为增值税一般纳税人。2021年3月举办促销活动,全部商品8折销售。实际取得含税收入380000元,销售额和折扣额均在同一张发票上分别注明。上月销售商品本月发生退货,向消费者退款680元(开具了红字增值税发票),该商场当月销项税额是()元。

A.43638.58

B.437079.74

C.43716.81

D.61750.00

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第5题

某商场为增值税一般纳税人。2017年1月举办促销活动,全部商品8折销售。实际取得含税收入380000元,销售额和折扣额均在同一张发票上分别注明。上月销售商品本月发生退货,向消费者退款680元(开具了红字增值税发票),该商场当月销项税额是()元。

A. 55114.87

B. 55213.68

C. 64600.00

D. 80750.00

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第6题

实训目的:练习营业税纳税案例分析。 案情说明:某财务咨询公司于2004年12月1日开张,主要从事财务、税务咨询及

实训目的:练习营业税纳税案例分析。

案情说明:某财务咨询公司于2004年12月1日开张,主要从事财务、税务咨询及财税培训等业务。2004年12月份发生业务如下:

(1)取得咨询服务收入150000元。

(2)独立举办财税培训班一期,取得收入160000元,其中包含培训资料收入50000元。

(3)与某会计师事务所合作共同举办财税培训班。协议规定,对其培训费收入总额扣除办班所耗成本(广告费、资料费、会场费、讲课费、餐费、税金等)后双方按5:5分成。发票由会计师事务所统一开具。收入总额230000元,扣除各项成本180000元后,财务公司分得收入25000元。

(4)该公司2004年度应纳税所得额为90000元。

该财务公司办税员申报应纳税额计算过程如下:

(1)应纳营业税=(150000+160000-50000+25000)×5%=14250(元)

(2)应纳城市维护建设税=14250×7%=997.5(元)

(3)应纳教育费附加=14250×3%=427.5(元)

(4)应纳增值税=50000÷(1+4%)×4%=1923.08(元)

(5)应纳企业所得税申报减免。

实训要求:

(1)根据上述资料,指出该公司办税员办税过程中存在的不当之处,并说明理由。

(2)正确计算应纳税额。

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第7题

某商场为增值税一般纳税人。2017年1月举办促销活动,全部商品8折销售。实际取得含税收入380000元,销售额和折扣额均在同一张发票上分别注明。上月销售商品本月发生退货,向消费者退款680元,该商场当月销项税额是()万元。

A、55213.68

B、55114.87

C、64600.00

D、80750.00

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第8题

下列关于营改增的相关规定,错误的是()。

A、自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收增值税

B、境外教育机构与境内从事学历教育的学校开展中外合作办学,提供学历教育服务取得的收入免征增值税

C、中外合作办学,是指中外教育机构按照《中华人民共和国中外合作办学条例》的有关规定,合作举办的以中国公民为主要招生对象的教育教学活动

D、自2019年2月1日至2020年12月31日,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于省级以上相关部门制定的医疗服务指导价格,提供符合规定的各项服务,免征增值税政策

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第9题

某大型相亲类综艺节目举办线下联谊活动,在签到时每人可以抽取一张礼物卡,凡是抽中有编号的礼
物卡均有玫瑰花赠送,抽到“谢谢参与”的则赠送一盒面巾纸。带有编号的礼物卡共100张,编号1-100,按礼物卡标签号发放奖品的规则如下:

(1)标签号为2的倍数,领2枝玫瑰

(2)标签号为3的倍数,领3枝玫瑰

(3)标签号既是2的倍数,又是3的倍数可重复领奖

(4)其他标签号均领1枝玫瑰

那么本次联谊活动应准备玫瑰花________枝。

A.215

B.232

C.312

D.416

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第10题

4.2018年1 月周某在商场举办的有奖销售活动中获得奖金 4000元,周某领奖时支付交通费 30 元、餐费70 元。已知偶然所得个人所得税税率为 20%,计算周某中奖奖金的所得税税额的下列算式中,正确的是()。 A.(4000-70)×20%=786(元) B.(4000-3070)×20%=780(元) C.(4000-30)×20%=794(元) D.4000×20%=800(元)
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