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[单选题]

内部审计预算应该由()批准。

A.首席审计官

B.董事会

C.高级管理层

D.财务总监

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第1题

公司审计委员会的职责包括()。

A.审核内部审计计划与内部审计预算

B.听取首席审计官的审计结果报告

C.与董事会一起任免和解聘首席审计官

D.批准内部审计章程

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第2题

批准内部审计方案是()的职责。

A.首席审计官

B.董事会

C.审计委员会

D.高管层

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第3题

商业银行内部控制的主体包括()。

A.银行董事会

B.银行内审部门

C.中央银行

D.银行高级管理层

E.外部审计机构

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第4题

下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第5题

内部控制部门对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。()
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第6题

经过首席审计官批准可以调用审计工作底稿的情况包括()。

A.外部审计师调用

B.法院执行公务时调用

C.税务审计

D.政府合同检查

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第7题

()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.经营管理层

D.稽核审计部门

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第8题

农村中小金融机构董事会、监事会、高级管理层可以根据业务发展情况,聘请外部中介机构审计,并应积极创造条件保证外部审计的独立性和有效性。()
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第9题

内部审计师在审计过程中应保持客观性。假设某首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬的一部分,那么在什么情况下,这种奖金会损害首席审计执行官的客观性?()

A.该奖金是由董事会或其所属的薪金管理委员会支付的

B.该奖金是根据审计结果所收回的或预期节约的金额确定的

C.内部审计工作范围更注重审查内部控制而非账户余额

D.以上三项都会

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第10题

为了使内部审计职能得到充分发挥,内部审计部门应独立于()。

A.董事会

B.审计委员会

C.经营管理部门

D.会计部门

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