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[单选题]

审计标准中谈到审计计划或风险评价时使用的“风险”一词,它的定义是()。

A.内部审计师未发现导致财务报表或内部报告错误或误导的重大错误或事件的可能性

B.对组织有不利影响的事件或活动的可能性

C.管理当局有意或无意地进行增加组织潜在负债决策的可能性

D.财务报表和/或内部报告包含重大错误的可能性

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更多“审计标准中谈到审计计划或风险评价时使用的“风险”一词,它的定义是()。”相关的问题

第1题

首席审计执行官的下列做法中错误的有()。
A.为了节约时间,首席审计执行官不再要求每项审计中都使用标准的内部控制问卷调查表

B.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,就指令审计组进行研究,制定特定标准并交给被审计单位审阅,如果认为可以接受,就用它来评价被审计单位的经营活动,如果被审计单位不同意该标准,就与其进行协商直至达成一致意见

C.为了与被审计单位保持良好关系,在审计报告中只报告积极的审计发现,省略消极的审计发现

D.如果内部审计师发现管理当局和被审计单位没有制定出特定的标准或数据来评估被审经营活动,则根据行业惯例制定标准并自行用于对被审计单位评价

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第2题

内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题()。

A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

B.在开展咨询服务时,内部审计师必须关注与业务目标相关的风险,并警惕其他重大风险的存在

C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况,运用于评估组织的风险管理过程

D.协助管理层建立或改善风险管理过程时,内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,从而承担任何管理层的责任

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第3题

注册会计师应当贯彻()的思路,恰当地计划内部控制审计工作,制订总体审计策略和具体审计计划。

A.风险导向审计

B.内部控制评价

C.制度基础审计

D.内部控制审核

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第4题

对于内部控制审计,下列有关重要账户的说法中,错误的是()。

A.判断某账户或列报是否为重要账户或列报,应当依据其固有风险

B.注册会计师可以通过考虑在特定的重要账户或列报中错报可能发生的领域和原因,确定重大错报的可能来源

C.财务报表审计和内部控制审计中识别的重要账户、列报及其相关认定可能有所不同

D.如果某账户可能存在一个错报,该错报单独或连同其他错报将导致财务报表发生重大错报,则该账户为重要账户

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第5题

内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是()。

A.最大程度的降低审计成本

B.遵守内部审计准则

C.为审计发现和建议提供充分的依据

D.消除得出不正确结论的风险

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第6题

以下各项中对当前的内部审计的范围做出了最佳描述的是()。

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系

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第7题

下列各项中,属于风险管理委员会职责的有( )。
下列各项中,属于风险管理委员会职责的有()。

A.审议风险管理组织机构及其职责方案

B.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告

C.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

D.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案

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第8题

关于国际内部审计师协会内部职责说明书的说法正确的是()。

A.内部职责说明书属于内部审计实务标准的内容

B.内部职责说明书不属于内部审计实务标准的内容

C.内部职责说明书是内部审计实务标准的基础

D.内部职责说明书不是内部审计实务标准的基础

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第9题

在财务报表审计与财务报告内部控制审计中,注册会计师均需评价内部控制。下列说法对的有()。

A.财务报表审计中对内部控制理解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计刊登审计意见,不需执行额外工作

B.两者评价内部控制可以选用审计程序相似,都用到询问、观测、检查、重新执行等程序

C.两者评价内部控制目不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险评估成果,进而拟定实质性程序性质、时间安排和范畴;后者是为了支持对内部控制有效性刊登意见

D.两者对控制缺陷评价规定不同,后者规定比前者更严

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第10题

下列情况下内部审计客观性会受到损害的有()。

A.审计人员以任何决策制定者的资格参与经营管理过程

B.内部审计师为系统推荐控制标准

C.内部审计师在程序实施前对其进行复核

D.内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作

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