题目
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
第1题
A.公安部门
B.银保监部门
C.安全保卫部门
D.审计部门
第3题
A.网点办理业务陈胜的质押有价单证,可专设柜员现金箱入金库保管
B.委托部门寄存的质押有价单证封箱(包),应集中到各分支库保管
C.信贷中心等业务机构办理业务产生的质押有价单证应封箱(包)寄存金库入代保管区或款箱区保管
D.委托部门对封箱(包)内质押有价单证的合法性、真实性及数量负责
第4题
A.业务规模
B.申报数量
C.剩余单证数量
D.个人表现
第5题
B、柜员主管应不定期抽查普通柜员尾箱现金,每月对普通柜员尾箱现金的检查要达到100%;每周核查所有柜员尾箱的重要单证不少于一次,每天至少对一个柜员尾箱的重要单证进行抽查核点。
C、县级支行(各二级行扁平化管理的单点支行视同县级支行,下同)分管行长或个人金融部负责人每季度对辖属营业机构尾箱的检查面必须达到辖属营业网点数量100%,其中分管行长每年对辖属全部营业机构全部柜员尾箱的检查不得少于两次。
D、二级分行个人金融部负责人每年对所辖实行扁平化管理的全部营业机构全部柜员尾箱的检查不得少于两次;分管行长每年对所辖扁平化管理的营业机构的尾箱检查面不得低于20%。
E、管理行相关人员不定期对网点柜员尾箱库存和尾箱管理情况进行检查。
第6题
A.限时规定
B.限量规定
C.领用规定
D.发放规定
第7题
A.查库后,查库人员应根据查库情况填制《查库登记簿》,由查库人员、现金运营人员(出纳)在《查库登记傅》上签字确认
B.备案人员查库时,须向被查业务库或库房现金运营人员(出纳)出示经备案的有效身份证件(含照片)及查库介绍信
C.查库时,查库人员根据《重要物品保管台账》中各类重要物品库存数、重要物品实际盘点数量与业务部门(授信部门)台账进行核对,确保三者相符
D.本级非备案人员或上级机构人员执行查库时,必须向被查业务库或库房现金运营人员(出纳)出示检查证或检查行盖章的正式查库介绍信
第8题
A.银行将空白支票交由客户自行填写客户存款账号及开户银行全称
B.由于当日有5名客户预约了开立存折,柜员为节约时间,先行在空白的存折上加盖营运业务公章
C.因系统报错导致无法在重要空白凭证上机打信息,柜员遂进行手工填写
D.因换版、业务停办停用等原因尚未交付客户的库存重要空白凭证实物,营业机构必须双人妥善保管,并集中上缴分行营运管理部
第9题
第11题
A.负责执行公司结算业务集中处理相关规章制度和实施细则
B.负责网点柜面人员的业务培训、指导、检查及考核
C.负责上报所辖网点的公司结算业务受理中遇到的问题
D.负责所辖机构部分业务参数的维护
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