题目
A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整
B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告的……
C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重点缺陷进行了整改且运行了足够长的时间
D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
第1题
A.监督企业的内部控制
B.检查财务信息和经营信息
C.评价经营活动的效率
D.评价法律法规的遵守情况
第3题
A.注册会计师未发现财务报表中存在的单个重大错报
B.注册会计师未发现财务报表中存在的多处非重大错报
C.在内部控制不健全的情况下,注册会计师没有发现财务报表中存在的重大错报
D.在内部控制表面上有效但实质上失效的情况下,注册会计师没有发现财务报表中存在的重大错报
第4题
A.注册会计师发现涉及被审计单位总经理小额舞弊行为
B.被审计单位重述此前发布财务报表,以改正由于错误导致重大错报
C.注册会计师在审计过程中发现当期财务报表存在重大错报,而被审计单位内部控制在运营过程中未能发现该错报
D.被审计单位审计委员会对内部控制监督无效
第6题
B、被审计单位已向注册会计师披露辨认出所有内部控制缺陷
C、被审计单位董事会承认其对建立健全和有效实行内部控制负责
D、被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具备重要作用员工所有舞弊
第7题
A.被审计单位将足额支付审计费用
B.被审计单位已向注册会计师披露识别出的所有内部控制缺陷
C.被审计单位董事会认可其对建立健全和有效实施内部控制负责
D.被审计单位已向注册会计师披露导致财务报表发生重大错报的所有舞弊,以及其他不会导致财务报表发生重大错报,但涉及管理层和其他在内部控制中具有重要作用的员工的所有舞弊
第8题
A.注册会计师发现涉及被审计单位总经理的小额舞弊行为
B.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误导致的重大错报
C.注册会计师在审计过程中发现当期财务报表存在重大错报,而被审计单位的内部控制在运行过程中未能发现该错报
D.被审计单位的审计委员会对内部控制的监督无效
第10题
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