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[判断题]

内部控制审核是指注册会计师专门接受委托,就被审核单位管理当局对特定时期的与会计报表编制相关的内部控制有效性的认定进行审核,并发表审核意见。()

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更多“内部控制审核是指注册会计师专门接受委托,就被审核单位管理当局对特定时期的与会计报表编制相关的内部控制有效性的认定进行审核,并发表审核意见。()”相关的问题

第1题

根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内容控制进行审核,其发表审核意见的对象是()。

A.内部控制的合理性

B.内部控制的一贯性

C.内部控制的有效性

D.内部控制的完整性

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第2题

根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内容控制进行审核,其发表审核意见的对象是()。

A.内部控制的合理性

B.内部控制的一贯性

C.内部控制的有效性

D.内部控制的完整性

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第3题

不属于内部控制审核报告的引言段应当说明的内容有()。A.被审核单位管理当局对特定日起与会计报表

不属于内部控制审核报告的引言段应当说明的内容有()。

A.被审核单位管理当局对特定日起与会计报表相关的内部控制有效性的认定

B.被审核单位管理当局的责任

C.注册会计师的责任

D.审核依据,即《内部控制审核指导意见》

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第4题

下列关于内部控制审核的表述中,正确的有()。

A.内部控制审核是注册会计师执行的一项鉴证业务

B.内部控制审核的目的就是确定实质性程序的性质、时间和范围

C.内部控制审核的范围仅限于特定日期与财务报表相关的内部控制

D.内部控制审核是对被审核单位管理层对内部控制有效性认定的审核【答案】ACD

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第5题

作为注册会计师接受委托对会计报表进行审计,就要对审计报告的真实性、合法性负责,审计意见应该合
理保证会计报表的合法性和公允性;如果接受委托对内部控制制度进行审核,就要研究和评价公司的相关内部控制制度。()

A.正确

B.错误

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第6题

对D公司内部控制审核的范围限于特定日期与会计报表相关的内部控制。如果该特定日期是某期中结束日
,注册会计师应在接近于此闩期之前的一段时间内对内部控制进行了解和测试;如果该特定日期是会计年度结束日,注册会计师应于接近于该特定日期之后的一段时间内对内部控制进行了解和评价。()

A.正确

B.错误

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第7题

内部控制审核报告没有意见类型,注册会计师仅仅是对被审核单位内部控制的合理和有效进行说明。()

内部控制审核报告没有意见类型,注册会计师仅仅是对被审核单位内部控制的合理和有效进行说明。()

A.正确

B.错误

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第8题

C注册会计师在ABC会计师事务所承担内部控制审核的工作底稿复核职责。在2005年度承办的内部控制审
核业务的相关工作底稿中,存在以下事项,请代为做出正确的专业判断。

如果被审核单位管理当局在其书面声明中已对注册会计师发现的内部控制重大缺陷做了详细陈述,但仍然认为其内部控制能够防止、发现或纠正重大错报或漏报,注册会计师应当在内部控制审核报告中发表否定意见。()

A.正确

B.错误

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第9题

内部控制是指________。A.一个单位内部的管理控制系统B.单位最高管理当局用来授权与指挥经济活动

内部控制是指________。

A.一个单位内部的管理控制系统

B.单位最高管理当局用来授权与指挥经济活动的一种方法

C.核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序

D.对单位经济活动进行综合计划、控制和评价而制定的规章制度

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第10题

注册会计师在执行会计报表审计业务时一般要对内部控制进行符合性测试,在执行内部控制审核业务时也要对内部控制进行符合性测试。这两种情形下进行的符合性测试有诸多的不同之处,但()的说法是不正确的。

A.时间范围不同;审计测试的内部控制是针对整个被审计期间的,内部控制审核中所测试的仅仅是特定日期的内部控制的有效性

B.必要性不同:审计业务中对内部控制的符合性测试是可以灵活选择的, 内部控制审核业务中的符合性测试是必须进行的

C.测试的直接目的不同:前者进行符合性测试的直接目的是证实管理当局对会计报表的认定,后者进行测试的直接目的是证实对内部控制的认定

D.测试的报告要求不同:审计中符合性测试的结果可以不出具报告,内部控制审核业务的测试结果必须出具内部控制审核报告

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第11题

内部控制是指()。 A.一个单位内部的管理控制系统 B.仅指单位最高管理当局用来授权与

内部控制是指()。

A.一个单位内部的管理控制系统

B.仅指单位最高管理当局用来授权与指挥经济活动的各种方式方法

C.仅指核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序和步骤

D.仅指对单位经济活动进行综合计划、控制和评价而制定的各项规章制度

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