题目
A.受托审计
B.有偿审计
C.强制审计
D.预告审计
第6题
下列各项中,不属于内部会计控制方法的是()。
A、不相容职务相互分离
B、注册会计师审计
C、财产保全措施
D、内部报告制度
第9题
在进一步审计程序中,下列各项程序中,注册会计师可能用到的有()。
A、重新计算
B、重新执行
C、风险评估程序
第10题
A.控制设计是否合理
B.控制在审计期间是如何运行的
C.控制由谁执行
D.是人工控制还是自动化控制
第11题
A.注册会计师可能满足于说服力不足的审计证据
B.管理层可能不提供与财务报表编制相关的全部信息
C.管理层在编制财务报表的过程中需要运用判断
D.注册会计师获取审计证据的能力受到法律上的限制
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