题目
第1题
A.潜在错报的可能来源
B.账户中处理的或列报中反映的交易的业务量、复杂性及同质性
C.账户发生损失的风险
D.与账户或列报相关的会计处理及报告的复杂程度
第2题
A.在期后期间出具的内部审计报告或类似报告
B.其他注册会计师出具的涉及企业内部控制缺陷的报告
C.内部控制所有缺陷
D.监管机构发布的涉及企业内部控制的报告
第3题
A.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)
B.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)
C.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)
D.《企业内部控制规范——基本规范》
第4题
A.企业董事会或类似权力机构应当对内部控制评价报告的真实性负责
B.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日
C.企业应当于评价报告的基准日后4个月内报出内部控制评价报告
D.对于评价报告的基准日至内部控制评价报告批准日之间发生的事项,企业应当对评价结论进行相应调整
第6题
关于内部控制评价报告的披露或报送,下列说法不正确的是()。
A .内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门
B .企业内部控制评价部门应当关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性因素
C .内部控制评价报告应于基准日后6个月内报出
D .内部控制评价的有关文件资料、工作底稿和证明材料等应当妥善保管
第9题
A.企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告
B.内部控制评价报告应当报经职业经理人批准后对外披露或报送相关部门
C.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后4个月内报出内部控制评价报告
D.以上均正确
第11题
A.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)
B.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)
C.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)
D.《企业内部控制规范——基本规范》
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