题目
第1题
A.柜员办理自制内部凭证记帐,由网点负责人审批
B.柜员办理大额现金业务经营业经理审核后办理
C.现金调拨业务经业务主管审批后办理
D.柜员办理中间业务冲正业务经营业经理审批后办理
E.规定权限内调账
第3题
A.认真审核原交易凭证及相关要素
B.监督柜员办理反交易或错账冲正交易是否真实、准确、合法
C.审核柜员是否在凭证上注明原交易凭证号码或有关信息,以及反交易或冲正处理的原因,无误后按授权操作流程进行授权
D.完成授权后,对需要进行后续业务的,应督促柜员及时完成后续业务的处理
第5题
第7题
A、营业主管
B、网点负责人
C、经办柜员
D、普通柜员
第9题
A.核对原存单或传票打印要素是否正确,业务交易单上打印的凭证种类、凭证号码与存单实物是否相符
B.核对新存单的户名、金额、币种和存期、利率、续存方式、利息处理等是否正确
C.核对录入的冲正内容是否与原交易录入内容一致
D.相关内容审核无误后,原存单、业务交易单交客户核对并签字确认;柜员加盖业务讫章、原存单加盖附件章,新存单加盖网点业务公章
第10题
A.应认真审核客户提交的凭证是否为我行业务,确认相关业务是否在其权限范围内
B.对符合审批事项的要及时提交主管审批后办理
C.对客户提交的现金存款凭证、支付类票据要认真鉴别真伪,要素填写是否完整、有无涂改
D.账务处理过程中发现错账时,当日可以冲正,隔日可以抹账
第11题
A.9900当日错账冲正
B.7031传票错账当日冲正
C.7098清算账户差错调整
D.7088内部账错账调整
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