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[多选题]

被审计单位材料采购业务存在的以下情况中,属于内部控制设计缺陷的有()。

A.请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的

B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员涉及各个部门

C.验收人员出差期间,验收工作由采购部门人员代为执行

D.如未收到卖方发票,被验收的原材料不能办理入库手续

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更多“被审计单位材料采购业务存在的以下情况中,属于内部控制设计缺陷的有()。”相关的问题

第1题

在了解及实施适当的控制测试后,发现被审计单位在材料采购业务存在以下情况,其中属于内部控制设计缺陷的情况有()

A.请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的

B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及各个部门

C.验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行

D.验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续

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第2题

A注册会计师在了解及实施适当的控制测试后,发现X公司材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制没计缺陷的情况有()。

A.没有专门的部门负责填写请购单:既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的,甚至还有工会部门填制的

B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及到各个部门

C.验收人员出差期间,验收业务由采购入员代为执行

D.验收合格后如未接到卖方发票,不能办理入库手续

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第3题

在对Y公司2005年度会计报表实施审计程序前,执行该审计业务的项目负责人李欣决定先对Y公司各类业务循环的相关内部控制进行了解,并在必要时实施控制测试。对于以下具体问题,请代为做出正确的判断。在了解及实施适当的控制测试后,发现Y公司材料采购业务存在以下情况。其中属于内部控制设计缺陷的情况是()。

A.请购单既有仓库人员填制的,也有车间、管理部门人员填制的

B.请购单没有连续编号,请购业务的审批人员几乎涉及到各个部门

C.验收人员出差期间,验收业务由采购人员与仓储人员一并代为执行

D.验收合格后在验收单上填写材料的实际数量,根据卖方发票的单价计算金额,如未接到卖方发票,被验收的不能办理入库手续

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第4题

下列关于管理建议书的陈述正确的有()。

A.提及内部控制可能存在的全部缺陷

B.不应被视为审计人员对被审计单位内部控制整体发表的意见

C.不能减轻或免除被审计单位管理当局建立健全内部控制的责任

D.与审计报告一起对外公布

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第5题

助理人员对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是()。

A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准

B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物

C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单

D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

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第6题

被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师解除业务约定的是()。

A.被审计单位没有书面的内部控制

B.管理层诚信存在严重问题

C.管理层凌驾于内部控制之上

D.管理层没有及时完善内部控制存在的缺陷

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第7题

在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

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第8题

以下审计程序中,属于风险评估程序的有()

A.询问管理层业绩考核指标完成情况

B.分析行业状况和被审计单位当年的毛利率变动情况

C.分析应收账款账龄,复核计提的坏账准备是否准确

D.实施穿行测试了解销售与收款业务环节内部控制设计是否存在缺陷

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第9题

民间审计人员在执行审计业务中,发现内部控制有重大缺陷的,应当在()中明确提出。A.管理建议书B.审

民间审计人员在执行审计业务中,发现内部控制有重大缺陷的,应当在()中明确提出。

A.管理建议书

B.审计约定书

C.审计工作底稿

D.出具的报告书

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第10题

A注册会计师作为XYZ股份有限公司2005年度会计报表审计的项目负责人,正在对助理人员编制的采购付款循环的有关审计工作底稿进行复核,需要对有关问题做出专业判断。助理人员对采购付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是()。

A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准

B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物

C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单

D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

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第11题

以下各项不会影响内部审计人员客观性的是()

A.审计人员本人持有被审计单位股票

B.审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系

C.审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动

D.审计人员与被审计单位存在长期合作关系

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