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[判断题]

所有企业的财务报告必须委托注册会计师进行审计并出具审计报告()

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第1题

ABC会计师事务所接受甲股份有限公司(上市公司,以下简称甲公司)的委托,对公司2010年12月31日财务
报告内部控制进行审计,指派合伙人A作为该项目合伙人,部门经理B注册会计师作为项目经理。2011年1月20日,项目组已按照审计计划完成了审计程序,认为公司财务报告内部控制在所有重大方面不存在重大缺陷,也没有注意到甲公司非财务报告内部控制的重大缺陷,决定出具标准无保留意见的内部控制审计报告,并草拟报告如下:

内部控制审计报告

甲股份有限公司董事会:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甲股份有限公司(以下简称甲公司) 2010年内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对(财务报告)内部控制的有效性发表审计意见。

三、财务报告内部控制审计意见

我们认为,甲公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定保持了有效的内部控制。

ABC会计师事务所 中国注册会计师:A(签名并盖章)

(盖章) 中国注册会计师:B(签名并盖章)

中国?北京市 2011年1月20日

要求:请指出上述内部控制审计报告中存在的问题,并进行改正。

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第2题

下列关于内部控制审计的说法,不正确的是()。

A.是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计

B.企业内部控制审计不必基于特定基准日

C.财务报告内部控制与非财务报告内部控制

D.企业内控责任与注册会计师审计责任的关系

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第3题

内部控制审计是接受企业委托的会计师事务所,根据《企业内部控制基本规范》及其配套的《企业内部
控制审计指引》、《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和相关执业准则,对企业与财务报告相关的内部控制的有效性进行审计并出具审计报告的审计业务。()

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第4题

根据材料回答 36~39 题:A注册会计师接受委托对X公司与财务报告相关的内部控制进行审计。在审计过程中,A注册会计师遇到了以下问题,请代为做出正确的专业判断。第 36 题 在内部审计的下列活动中,有可能影响注册会计师评估财务报表重大错报风险或影响注册会计师审计程序的有()。

A.监督企业的内部控制

B.检查财务信息和经营信息

C.评价经营活动的效率

D.评价法律法规的遵守情况

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第5题

根据法律和国家有关规定应当对财务报告进行审计的,财务报告编制单位应当先行委托注册会计师进
行审计,并将注册会计师出具的审计报告随同财务报告按照规定的期限报送有关部门。()

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第6题

根据法律和国家有关规定应当对财务报告进行审计的,财务报告编制单位应当先行委托()进行审计并由其出具审计报告。

A.总经济师

B.总会计师

C.注册会计师

D.审计师

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第7题

2013年1月18日,ABC会计师事务所接受甲集团的委托审计其2012年集团财务报表,委派A注册会计师为集团项目合伙人。在集团财务报表审计中,注册会计师的目标包括()。
A、确定是否担任集团审计的注册会计师

B、如果担任集团审计的注册会计师,就组成部分注册会计师对组成部分财务信息执行工作的范围、时间安排和发现的问题与组成部分注册会计师进行清晰的沟通

C、如果担任集团审计的注册会计师,针对组成部分财务信息和合并过程,获取充分、适当的审计证据,以对集团财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见

D、判断甲集团是否存在危害环境卫生的情形

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第8题

甲企业建立了内部控制系统,并按《内控规范》的要求,聘请注册会计师对内部控制进行审计。下列有关说法中,正确的是()

A聘请A会计师事务所为本企业内部控制提供评价服务并进行内部控制审计业务

B注册会计师要在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供充分保证

C注册会计师必须单独进行内部控制审计,不可将内部控制审计与财务报表审计整合进行

D注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,要在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露

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第9题

所有企业的财务会计报告都应委托注册会计师进行审计并出具审计报告。 ()此题为判断题(对,错)。
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第10题

委托代理问题可能会给企业带来严重损失,下列哪些方法可行并且可以缓解委托代理问题?()①、要求上市公司定期披露经注册会计师审计的财务报告;②、建立完善的董事制度;③、管理层由股东大会直接选举产生;④、使用股票期权激励管理者

A.①、②、④

B.②、③、④

C.②、④

D.①、③

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第11题

注册会计师出具无保留意见的条件是()。

A.企业在所有方面保持了有效的内部控制

B.企业在所有重大方面保持了有效的内部控制

C.审计过程未收到限制

D.财务报告内部控制存在一项重大缺陷

E.财务报告内部控制存在几项重大缺陷

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