题目
第3题
第4题
A.核对派驻网点库存现金,确保账实相符
B.检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况
C.核对柜员库存现金是否正确
D.监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程
第9题
A.综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数,与“柜员轧账单”核对相符后,留存的备用金双人封箱
B.综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金,双人封箱后由双人送缴
C.综合柜员正式轧账,与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱;若发现不符,应查明原因,如确实不符,应向支行(局)长或上级主管领导报告
D.综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数,根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
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