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[单选题]

下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:

A.通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价

B. 编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议

C. 为确定调查范围而实施的风险评估程序

D. 提出的建议与特定的业务客户有关

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更多“下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:A. 通过调查问卷进行初步工”相关的问题

第1题

董事会需要采取相关措施来实现其监督职责,下列哪一选项不属于董事会的监控措施()

A.要求首席执行官提供良好控制环境的适当保证

B.编制预算并将实际业绩与预期业绩目标进行比较

C.要求管理层向董事会报告所有违法违规行为和纠正行动

D.任命独立审计师和内部审计师评价内部控制的有效性

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第2题

内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:A.

内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:

A.业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行;

B.审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目;

C.业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰;

D.以上三项都不是。

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第3题

组织使用COSO内部控制定义设计与实施内部控制系统可以满足监管要求和提升管理水平。下列哪一选项不属于组织实施内部控制获益的领域()

A.有助于实现组织既定的经营目标

B.管理层可以实现经营利润最大化

C.经理可以识别运营方面的低效率问题

D.审计师可以评价内部控制体系的有效性

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第4题

内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:()

A.内部审计师利用通用审计软件选择了一部分应收账款,并通过函证手段取得了证明其存在性的结论

B.内部审计师通过观察固定资产得出数目,并与年末的记录中固定资产的盘点数进行比对,从而证明了固定资产的存在性

C.内部审计师通过检查2014年的存货收发记录,没有发现2013年的存货交易记录,所以证明2014年的记录是正确的

D.内部审计师利用分析性复核程序估计销售账户余额的正确性,得出账簿记录的正确性

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第5题

在审计业务计划中,内部审计师应该检查所有相关的信息。下列哪一种信息来源最可能帮助识别那些
怀疑违反环境法规的行为:

A.与经营经理讨论;

B.检查贸易订单;

C.检查机构报送政府机构的函件;

D.与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。

答案:C

解析:答案A不正确,经营管理层是一种存在偏见的信息来源;

答案B不正确,这种信息来源不够明确;

答案C正确,在环境违规行为中,来自管制者的函件是一种有效的、相关的信息来源。这种外部产生的文件和业务客户对此做出的回复,能够指明业务客户显著的损失披露。

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第6题

下列选项中,不属于影响企业价值的内部因素是()。

A.与企业文化相关因素

B.与客户相关的因素

C.与员工相关的因素

D.与企业革新相关因素

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第7题

持续监控活动应当贯穿于企业日常经营活动与常规管理工作,下列哪一选项属于持续监控活动()

A.聘请外部审计师对年度财务报表进行审计

B.内部审计人员对控制活动实施风险评估

C.安排专人复核采购业务控制活动的执行情况

D.审计委员会定期了解经营状况和财务数据

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第8题

高级管理层需要采取相关控制措施来履行其管理职责,下列哪一选项属于高级管理层的控制措施()

A.要求首席执行官提供控制环境的适当保证

B.编制预算并将实际业绩与预期目标进行比较

C.任命独立审计师评价内部控制系统的有效性

D.要求管理层向董事会报告所有违法违规行为和纠正行动

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第9题

在审计业务计划中,内部审计师应该检查所有相关的信息。下列哪些信息来源不可能帮助识别那些怀疑违反环境法规的行为:

A.与经营经理讨论;

B.检查贸易订单;

C.检查机构报送政府机构的函件;

D.与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。

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第10题

在审计业务计划中,内部审计师应该检查所有相关的信息。下列哪些信息来源不可能帮助识别那些怀疑违反环境法规的行为:

A.与经营经理讨论;

B.检查贸易订单;

C.检查机构报送政府机构的函件;

D.与外部审计人员在业务合作过程中进行的讨论。

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