题目
A.重要性与审计风险的问题
B.管理需要与审计资源的问题。
C.组织的性质、规模及内部治理结构的问题
D.实施后续审计的问题
第1题
A.重要性与审计风险的问题
B.管理需要与审计资源的问题
C.组织性质、规模及内部治理结构问题
D.实施后续审计的问题
第6题
A.注册会计师对审计过程中知悉的商业秘密应保密
B.注册会计师应当研究评价被审计单位相关的内部控制,据以确定实质性测试的性质、时间和范围
C.注册会计师在进行符合性测试和实质性测试时,一般应当采用抽样审计的方法
D.注册会计师可以根据需要,配备相应的业务助理人员和聘请专家协助工作,但应对其工作结果负责。
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