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[单选题]

现金审计的方法包括()

A.评价现金内部控制制度

B.抽取并审查收款凭证

C.了解现金内部控制制度

D.抽取并审查付款凭证

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更多“现金审计的方法包括()”相关的问题

第1题

下列不属于货币资金审计控制测试的有()。

A.注册会计师根据具体情况采用不同的方法对货币资金的内部控制规范进行了解

B.抽取并检查付款凭证

C.检查现金收入的日记账、总账和应收账款明细账的大额项目

D.检查是否向顾客寄送对账单

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第2题

根据内部控制制度的要求,现金管理的内部控制制度的基本内容包括()

A.钱账分管制度

B.现金开支审批制度

C.现金日清月结制度

D.现金保管制度

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第3题

单位现金管理的内部控制制度一般包括()。

A.银账分管制度

B.现金收支授权批准制度

C.日清月结制度

D.现金清查制度

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第4题

现金内部控制的内容主要包括()。

A.如实反映现金库存

B.出纳、会计要分开

C.现金收支的内部控制制度

D.每天核对现金日记账

E.库存现金的限额管理

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第5题

内部审计对内部控制的评价内容包括()。

A.评价内部控制制度的合法性

B.评价内部控制制度的健全性

C.评价内部控制制度的有效性

D.评价内部控制制度的重要性

E.评价内部控制制度的及时性

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第6题

审计取证的最主要的方法是()。

A.观察实物

B.盘点存货

C.审查书面资料

D.审查内部控制制度

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第7题

将现金送存银行,应填制的记账凭证是()。

A.银行存款收款凭证

B.现金付款凭汪

C.现金收款凭证

D.银行存款付款凭证

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第8题

审计委员会的监督职责包括()。

A.提议聘请或更换外部审计机构并审查公司的内部控制制度

B.监督公司的内部审计制度及其实施

C.负责内部审计与外部审计之间的沟通

D.审核公司的财务信息及其披露

E.审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告

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第9题

现金管理内部控制制度的基本内容包括()。 A.编制现金收付计划 B.出纳和会计人员合

现金管理内部控制制度的基本内容包括()。

A.编制现金收付计划

B.出纳和会计人员合理分工,实行内部牵制原则

C.严格执行现金清查盘点制度

D.现金总账和日记账必须由出纳人员登记

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第10题

登记现金日记账的依据是()。

A.现金收款凭

B.现金付款凭证

C.银行存款收款凭证

D.银行存款付款凭证

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