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[主观题]

信息系统审计风险无法控制。

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第1题

审计人员无法控制的风险是()。

A.审计风险

B.检查风险

C.固有风险

D.控制风险

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第2题

独立于会计报表之外的,审计人员无法控制的风险是()。

A.检查风险

B.固有风险

C.审计风险

D.测试风险

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第3题

下面几种风险中,审计人员无法控制但可以估计的风险有()。

A.固有风险

B.控制风险

C.检查风险

D.审计风险

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第4题

关于审计风险的说法正确的是()

A.审计风险是客观存在不可消除的,所以注册会计师无法控制它

B.审计风险是注册会计师未遵守独立审计准则而导致出具不恰当的审计意见

C.审计风险与财务报表的整体反映有关,与个别账户无直接关系

D.对审计风险的考虑贯穿于审计的整个过程

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第5题

检查风险,是指财务报表在审计前存在重大错报的可能性。该风险是被审计单位自身存在而注册会计师所无法控制的风险,注册会计师只能实施风险评估程序恰当评估这一风险,并且根据评估结果采取相应的措施予以应对。
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第6题

下列关于风险评估的表述中,正确的观点有()。

A.评估重大错报风险应当在审计工作完成阶段实施

B.重大错报风险只能识别和评估,而无法控制和消除,同时也无法对风险评估水平进行修正

C.在整个审计过程中,随着审计证据的不断获取,注册会计师可能会对风险评估水平进行修正

D.在对风险评估进行修正后,注册会计师还应当考虑调整进一步审计程序的性质、时间和范围

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第7题

银行信息系统风险审计不包括()。

A.总体风险审计

B.系统审阅

C.绩效审计

D.专项风险审

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第8题

《内蒙古农村信用社信息科技风险管理办法》中信息系统风险审计规定,总体风险审计是指对本机构所有信息系统共有的部分进行审计,实施总体风险控制。根据信息系统的总体风险状况确定审计频率,但每()年至少审计一次。

A.3年

B.2年

C.1年

D.6个月

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第9题

内部审计的内容有()

A.风险管理审计

B.信息系统审计

C.业务活动审计

D.内部控制审计

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第10题

《内蒙古农村信用社信息科技风险管理办法》中信息系统风险审计规定,信息系统上线前的系统审阅重
点是什么?

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