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[多选题]

项目组内部复核的内容包括( )。

A.审计程序的目标是否实现

B.获取的审计证据是否充分、适当

C.重大事项是否已提请进一步考虑

D.审计工作是否已按照法律法规、职业道德规范和审计准则的规定执行

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第1题

项目质量控制复核与项目组内部复核在内容和目的等方面具有一定的相似性,但存在( )区别。

A.复核主体不同

B.复核对象不同

C.复核要求不同

D.复核范围不同

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第2题

对审计工作底稿的复核可分为两个层次,包括()和()。

A.项目组内部复核

B.独立的项目质量控制复核

C.审计项目经理的现场复核

D.项目合伙人的复核

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第3题

项目质量控制复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及的内容不包括()。

A.项目组就具体业务对会计师事务所公开性作出的评价

B.与项目合伙人讨论重大事项

C.复核拟出具的内部控制审计报告

D.复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿

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第4题

注册会计师应当要求参与审计项目组内部讨论的人员包括()

A.审计项目负责人

B.聘请的特定领域专家

C.关键审计人员

D.项目质量控制复核人员

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第5题

关于股权投资基金尽职调查基本流程的说法,错误的是()。

A.撰写尽职调查报告要遵循一定的格式与内容要求,不同的股权投资基金要求、大体框架均不同

B.内部复核通常采取项目组内部复核与项目主管领导的复核两个层次

C.项目尽职调查报告总结(结论)须经项目组讨论通过,如存在不同意见,也应向决策者汇报

D.项目主管领导的复核是项目组内最高级别的复核,在出具正式尽职调查报告前,对尽职调查项目组作出的重大判断和在准备报告时形成的结论作出客观评价和把关

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第6题

下列有关审计工作底稿复核的说法中,正确的有()。

A.审计工作底稿的复核包括项目组内部复核和独立的项目质量控制复核两个层次

B.对一些较为复杂、审计风险较高的领域,应当由项目合伙人执行复核

C.项目组内部复核人员的复核属于一级复核,所有的审计工作底稿都要经过一级复核

D.在审计报告日或审计报告日之前,项目合伙人应当通过复核审计工作底稿与项目组讨论,确信已获取充分、适当的审计证据,支持得出的结论和拟出具的审计报告

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第7题

下列有关审计工作底稿复核的表述中正确的是()。
下列有关审计工作底稿复核的表述中正确的是()。

A、审计项目经理对审计工作底稿的复核是最详细的复核

B、项目质量控制复核是指在出具报告后六十天完成

C、独立的项目质量控制复核可减轻项目组的责任,消除妨碍注册会计师判断的偏见

D、对审计工作底稿的复核可分为两个层次,包括项目组内部复核和项目合伙人的质量控制复核

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第8题

在完成审计工作时,需项目合伙人对审计工作底稿实施复核,其主要内容包括()。

A.复核审计工作底稿中重要的勾稽关系是否正确

B.复查计划确定的重要审计程序是否适当,是否得以较好实施,是否实现了审计目标

C.复核已审财务报表总体上是否合理、可信

D.复查对建议调整的不符事项和未调整不符事项的处理是否恰当

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第9题

项目质量控制复核工作内容包括()。

A.与合伙人讨论重大事项

B.复核报表及拟出具的报告

C.复核项目组重大判断、结论底稿

D.评价审计结论及意见的恰当性

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第10题

甲会计师事务所于2010年取得上市公司相关业务审计资格。为了尽快开展上市公司审计业务,甲会计师事
务所从乙会计师事务所招聘W注册会计师担任上市公司审计部经理。W注册会计师将乙会计师事务所的上市公司审计客户——M公司带入甲会计师事务所。在对M公司2010年度财务报表审计时,甲会计师事务所委派W注册会计师继续担任项目合伙人,并与上市公司审计部副经理Y注册会计师共同担任签字注册会计师。在计划审计工作时,受到审计资源的限制,W注册会计师认为,自己过去5年一直担任M公司的审计项目合伙人和签字注册会计师,非常熟悉M公司情况,因此要求项目组不再了解M公司及其环境,直接实施进一步审计程序。为了保证审计质量,W注册会计师作为项目合伙人,对整个审计业务的重大事项进行复核。另W注册会计师认为,如果审计项目组内部的分歧未能得到解决,则采纳项目质量控制复核人员的意见,由项目质量控制复核人签署审计报告。

要求:指出甲会计师事务所在业务承接、业务执行和业务质量控制方面存在的问题,并简要说明理由。

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