题目
第3题
被审计单位采购与付款业务循环中涉及的主要凭证有:
A.请购单
B.验收单
C.生产通知单
D.卖方发票
E.客户订货单
第4题
A.订货单均经事先编号并已登记入账
B.计算和金额的内部查核
C.购货按正确的级别批准
D.要求一收到商品或接受劳务就记录购货业务
第5题
被审计单位采购与付款循环中涉及的主要业务活动包括【】
A.对外订购
B.验收商品
C.储存商品
D.付款
第7题
《商业银行内部控制指引》中规定商业银行存款及柜台业务内部控制的重点内容包括哪些?(《商业银行内部控制指引》第七十二条)
第8题
下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有:
A.员工素质控制
B.业务授权控制
C.职责分工控制
D.凭证与记录控制
E.独立稽核
第9题
下列各项中,属于采购与付款循环中的主要文件有:
A.请购单
B.验收单
C.发运单
D.坏账审批表
E.付款凭证
第10题
A、接受客户订单
B、批准赊销信用
C、向客户开具销售发票
D、记录销售业务
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