重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 继续教育 > 会计继续教育
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[单选题]

下列关于内部控制基础性评价说法不正确的是()。

A.内部控制基础性评价,是指单位在开展内部控制建设之前,或在内部控制建设的初期阶段,对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价

B.明确基本要求和重点内容属于内部控制基础性评价的工作目标

C.以评促建属于内部控制基础性评价的基本原则

D.内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级,确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖,体现了内部控制基础性评价的全面性原则

查看参考答案
更多“下列关于内部控制基础性评价说法不正确的是()。A、内部控制基础性评价,是指单位在开展内部控制建”相关的问题

第1题

关于内部控制评价报告的披露或报送,下列说法不正确的是()。A .内部控制评价报告应当报经董事会

关于内部控制评价报告的披露或报送,下列说法不正确的是()。

A .内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门

B .企业内部控制评价部门应当关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性因素

C .内部控制评价报告应于基准日后6个月内报出

D .内部控制评价的有关文件资料、工作底稿和证明材料等应当妥善保管

点击查看答案

第2题

关于评价报告的编制,下列说法不正确的是 ()。

A.编制时间:定期与非定期

B.至少应该每年进行一次内部控制评价并由董事会对外发布

C.至少应该每季度进行一次内部控制评价并由董事会对外发布

D.年度内部控制评价报告应当以12月31日作为基准

点击查看答案

第3题

关于内部控制评价,下列说法不正确的是()。

A.它是一种制度性的安排

B.能够促进内部控制的有效实施

C.能够促使企业经常性的审视内部控制系统

D.是应用指引的重要内容

点击查看答案

第4题

下列关于内部控制的原则说法不正确的是()。 A.独立原则是指内部控制的监督、评价部

下列关于内部控制的原则说法不正确的是()。

A.独立原则是指内部控制的监督、评价部门要独立于董事会、监事会和高级管理层

B.经济原则是指内部控制要与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标

C.全面原则要求内部控制任何决策或操作均应当有案可查

D.审慎原则要求商业银行的经营管理均要体现“内控优先”的要求

点击查看答案

第5题

下列关于内部控制的原则说法不正确的是()。A.独立原则是指内部控制的监督、评价部门要独

下列关于内部控制的原则说法不正确的是()。

A.独立原则是指内部控制的监督、评价部门要独立于董事会、监事会和高级管理层

B.经济原则是指内部控制要与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标

C.全面原则要求内部控制任何决策或操作均应当有案可查

D.审慎原则要求商业银行的经营管理均要体现“内控优先”的要求

点击查看答案

第6题

下列关于内部控制的原则说法不正确的是()。A.独立原则是指内部控制的监督、评价部门要独立于董事会

下列关于内部控制的原则说法不正确的是()。

A.独立原则是指内部控制的监督、评价部门要独立于董事会、监事会和高级管理层

B.经济原则是指内部控制要与商业银行的经营规模、业务范围和风险特点相适应,以合理的成本实现内部控制的目标

C.全面原则要求内部控制任何决策或操作均应当有案可查

D.审慎原则要求商业银行的经营管理均要体现“内控优先”的要求

点击查看答案

第7题

下列关于监事会说法,不正确的是()。

A.参与正常的经营管理活动

B.客观、全面地对商业银行的风险管理能力和状况进行监督评价

C.监事会对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

D.对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动进行监督

点击查看答案

第8题

关于销售与收款循环的控制测试,下列说法中不正确的是 ()。

A.抽出一定数量的销售发票做检查

B.抽取一定数量的记账凭证、应收账款明细单做检查

C.不能评价内部控制

D.抽取一定数量的小树调整业务的会计凭证,检查销售退回、折让、折扣的核准与会计核算。

点击查看答案

第9题

下列关于内部控制的说法中,不正确的是()

A.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

点击查看答案

第10题

下列关于评价内部审计特定工作的说法中,不正确的是()。

A.内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用

B.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

C.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门

D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧