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[多选题]

审计部对审计报告进行分级复核,审计项目负责人在复核时应对()进行复核

A.审计结论、审计意见和建议的正确性、客观性、合理性进行核查,检查审计报告中是否存在错误、遗漏

B.对审计工作底稿进行认真检查,审核审计人员所收集的审计证据是否能够支持审计结论、审计意见和审计建议

C.审查审计人员是否实施了必要的审计程序

D.审查审计人员是否报公司总经理审同意

答案
ABC
更多“审计部对审计报告进行分级复核,审计项目负责人在复核时应对()进行复核”相关的问题

第1题

甲会计师事务所于2010年取得上市公司相关业务审计资格。为了尽快开展上市公司审计业务,甲会计师事
务所从乙会计师事务所招聘W注册会计师担任上市公司审计部经理。W注册会计师将乙会计师事务所的上市公司审计客户——M公司带入甲会计师事务所。在对M公司2010年度财务报表审计时,甲会计师事务所委派W注册会计师继续担任项目合伙人,并与上市公司审计部副经理Y注册会计师共同担任签字注册会计师。在计划审计工作时,受到审计资源的限制,W注册会计师认为,自己过去5年一直担任M公司的审计项目合伙人和签字注册会计师,非常熟悉M公司情况,因此要求项目组不再了解M公司及其环境,直接实施进一步审计程序。为了保证审计质量,W注册会计师作为项目合伙人,对整个审计业务的重大事项进行复核。另W注册会计师认为,如果审计项目组内部的分歧未能得到解决,则采纳项目质量控制复核人员的意见,由项目质量控制复核人签署审计报告。

要求:指出甲会计师事务所在业务承接、业务执行和业务质量控制方面存在的问题,并简要说明理由。

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第2题

审计报告应由注册会计师签名并盖章,合伙会计师事务所出具的审计报告应由()签名并盖章。

A.会计师事务所主任会计师

B.对审计项目负最终复核责任的合伙人

C.负责该项目的注册会计师

D.审计项目组任何一个有执业资格的注册会计师

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第3题

有限责任会计师事务所出具的审计报告中,负责签名并盖章的人员应当是()。A.对审计项目负最终复

有限责任会计师事务所出具的审计报告中,负责签名并盖章的人员应当是()。

A.对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师

B.事务所的主任会计师或其授权的副主任会计师和一名负责该项目的注册会计师

C.项目组中作为项目经理的两名注册会计师

D一名负责该项目的注册会计师和任意另一名参加该项目的注册会计师

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第4题

现场审计结束后拟定审计报告征求意见稿,同时出具审计报告征求意见书;被审计单位或被审计人在7个工作日内向纪检审计部书面出具反馈意见,纪检审计部复核后修改报告或维持原报告,如逾期未回复,将视作无意见()
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第5题

内部审计机构应当对审计项目进行质量控制,完善审计证据获取、()复核、审计报告审理等措施,定期对审计项目质量进行考核和评价

A.审计重点

B.审计文书

C.审计底稿

D.审计结果

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第6题

在会计师事务所出具的审计报告中,负责签名并盖章的人员应当()。

A.对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师

B.事务所的主任会计师或其授权的副主任会计师和一名负责该项目的注册会计师

C.项目组中作为项目经理的两名注册会计师

D.一名负责该项目的注册会计师和任意一名参加该项目的注册会计师

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第7题

7、下列关于项目质量控制复核说法正确的有()。

A.对所有项目都应当实施质量控制复核

B.必须在出具审计报告之前复核完毕

C.是对项目组的重大判断和审计结论进行复核

D.由项目合伙人在审计过程中的适当阶段实施

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第8题

内部审计机构为明确各级复核人员对审计报告的要求和 责任应当建立健全的制度是()

A.全面复核制度

B.分级复核制度

C.重点复核制度

D.审批制度

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第9题

会计师事务所应当建立完善的审计工作底稿分级复核制度,根据复核人的不同,其复核要求和

会计师事务所应当建立完善的审计工作底稿分级复核制度,根据复核人的不同,其复核 要求和内容也不同,请阅读下列表l的复核事项后,按照表2的要求填上相应的序代码。

表l

序号代码

属于不同复核人的复核事项 A 是否已复核重要会计政策、会计估计的变更 B 是否已复核管理层声明书和律师询证函复函 C 项目组针对重大判断执行的工作能够支持得出的结论 D 重大事项概要的复核 E 建议调整事项的复核 F 已审计的财务报表符合企业会计准则的规定,拟出具的审计报告已按照中国注册会计师审计准则的规定发表了恰当的审计意见 G 或有事项、期后事项、持续经营能力的复核 H 重要的财务报表项目的复核 I 评价项目组与管理层、治理层沟通的记录以及沟通情况是否满意 J 项目组作出的重大判断恰当合理 K 评价项目组针对本业务对独立性的评价 L 复核已完成的审计计划情况以及导致对审计计划做出重大修改的事项 M 复核建议调整事项 N 评价项目组对舞弊风险的评估判断及采取的应对措施的恰当性 0 对存在特别风险的审计领域以及项目组采取的应对措施的复核 P 对项目负责经理实施的复核结果满意 Q 审计工作底稿提供了充分、适当的记录,作为审计报告的基础 R 未更正错报无论是单独还是汇总起来对财务报表整体均不具有重大影响 表2

复核人 属于不同复核人对应复核内容的序号代码 项目负责人 项目负责合伙人 项目质量控制复核人

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第10题

下列关于项目质量控制复核的说法中,正确的有()。

A.对所有财务报表审计项目都必须实施质量控制复核

B.必须在出具审计报告之前复核完毕

C.是质量控制复核人员对项目组的重大判断和结论进行复核

D.是项目合伙人对项目组的审计工作质量进行复核

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第11题

针对上市公司财务报表审计,项目质量控制复核人在实施项目质量控制复核时,下列选项中,复核的范围应当包括()。

A.与项目合伙人讨论重大事项

B.复核财务报表和拟出具的审计报告

C.项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价

D.项目组是否就疑难问题或争议事项进行适当咨询

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