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[多选题]

财务报告内部控制可能存在重大缺陷包括()。

A.董事、监事和高级管理人员舞弊

B.企业更正已公布的财务报告

C.内部控制在运行过程中能够发现错报

D.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

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更多“财务报告内部控制可能存在重大缺陷包括()。A、董事、监事和高级管理人员舞弊B、企业更正已公布的”相关的问题

第1题

下列关于控制缺陷的说法中,正确的是()。

A.重要缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合

B.重大缺陷是内部控制中存在的、其严重程度足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合

C.内部控制存在的缺陷,按其严重程度分为设计缺陷和运行缺陷

D.内部控制存在的缺陷包括设计缺陷和运行缺陷

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第2题

公司更正已经公布的财务报告,通常表明内部控制可能存在()。A.重大缺陷B.重要缺陷C.一般缺陷D.轻

公司更正已经公布的财务报告,通常表明内部控制可能存在()。

A.重大缺陷

B.重要缺陷

C.一般缺陷

D.轻微缺陷

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第3题

通常表明企业财务报告内部控制可能存在重大缺陷的是()。A.企业决策失误,导致并购不成功B.董

通常表明企业财务报告内部控制可能存在重大缺陷的是()。

A.企业决策失误,导致并购不成功

B.董事、监事和高级管理人员舞弊

C.管理人员或技术人员纷纷流失

D.媒体负面新闻频现

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第4题

通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷迹象的有()。

A.董事、监事和高级管理人员舞弊

B.企业更正已公布的财务报告

C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报

D.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

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第5题

出现()迹象之一则通常表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷。

A.企业决策失误,导致并购不成功

B.董事、监事和高级管理人员舞弊

C.管理人员或技术人员纷纷流失

D.媒体负面新闻频现

E.企业更正已公布的财务报告

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第6题

企业出现下列哪些迹象,则通常表明其财务报告内部控制可能存在重大缺陷()

A.企业决策失误,导致并购不成功

B.董事、监事和高级管理人员舞弊

C.企业更正或重报已公布的财务报告

D.审计委员会和内审机构的监控活动无效

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第7题

1.ABC会计师事务所接受甲公司20×7年度的内部控制审计业务委托,委派A注册会计师担任项目合伙人,相关情况如下: (1)A注册会计师在识别重要账户、列报及其相关认定时从定性和定量两个角度进行考虑。 (2)A注册会计师发现一项控制缺陷,因其存在补偿性控制未将其评价为重大缺陷。 (3)A注册会计师在评价控制缺陷是否可能导致错报时,量化了错报发生的概率,并据此得出了控制缺陷不会导致错报的结论。 (4)被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,但新控制尚没有运行足够长的时间,A注册会计师将其视为内部控制在基准日存在重大缺陷。 (5)被审计单位某项财务报告内部控制存在重大缺陷且不存在审计范围受限,A注册会计师据此对被审计单位财务报告内部控制发表了保留意见。 要求:针对上述第(1)至(5)项,假定不考虑其他条件,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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第8题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷责任,下列说法错误有()。

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实行有限审计程序以辨认非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第9题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在的重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实施有限的审计程序以识别非财务报告内部控制存在的重大缺陷

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第10题

违犯国家法律、法规,如环境污染。这表明单位内部控制存在的缺陷属于()。

A.财务报告重大缺陷

B.非财务报告重大缺陷

C.重要缺陷

D.一般缺陷

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