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[多选题]

关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()

A.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,通常应当出具否定意见的内部控制审计报告

B.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,应当出具否定意见的财务报表审计报告

C.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见的财务报表审计报告,对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见的内部控制审计报告

D.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见的内部控制审计报告,对于该企业的财务报表审计,可能出具无保留意见的财务报表审计报告

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更多“关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()A.如果”相关的问题

第1题

关于同一企业的内部控制审计和财务报表审计的审计意见之间的关系,下列说法正确的有()。

A.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见,则对于该企业的内部控制审计,通常也应当出具否定意见

B.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见,则对于该企业的财务报表审计,也应当出具否定意见

C.如果注册会计师对企业的财务报表审计出具了否定意见,则对于该企业的内部控制审计,应当出具无法表示意见

D.如果注册会计师对企业的内部控制审计出具了否定意见,但对于该企业的财务报表审计,有可能出具无保留意见

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第2题

关于同一公司内部控制审计和财务报表审计意见之间关系,下列说法对的有()。

A.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,普通应当出具否定意见内部控制审计报告

B.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,应当出具否定意见财务报表审计报告

C.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,应当出具无法表达意见内部控制审计报告

D.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,也许出具无保存意见财务报表审计报告

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第3题

关于同一控制下企业合并的会计处理,下列说法中正确的是()。

A.合并方在合并过程中发生的审计、法律服务等费用应冲减资本公积

B.母公司有可能在其个别财务报表或合并财务报表中反映一项新形成的商誉

C.编制合并财务报表时,对于母子公司间存在的未实现内部交易损益不需要编制抵销分录

D.通过多次交换交易,分步取得股权最终形成同一控制下控股合并的,初始投资成本为应享有被投资方相对于最终控制方而言的所有者权益的账面价值份额

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第4题

ABC会计师事务所派遣同一审计小组,同时为C公司提供内部控制设计和财务报表审计业务。这种行为是不正确的,存在密切关系的威胁
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第5题

内部控制审计与财务报表审计同时由同一会计师事务所进行时的审计称为 ()。

A、双重审计

B、整合审计

C、统一审计

D、重复审计

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第6题

下列关于企业内部控制审计的说法中正确的是()。

A.如果企业缺乏内部控制基础知识,可以聘请会计师事务所提供相关的咨询服务

B.为企业提供内部控制评价服务的会计师事务所可以为同一企业提供内部控制审计服务

C.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业审计委员会的责任

D.对内部控制的有效性发表审计意见是董事会的责任

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第7题

ABC会计师事务所接受委托对某公司(制造企业)2007年度财务报表实施审计,项目负责人为张敏,在了解被审计单位内部控制中遇到下列若干问题,请代张敏做出正确的判断。以下关于内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序

B.注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否执行

C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当

D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制

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第8题

在财务报表审计中,鉴证对象信息为()。

A.财务状况、经营成果和现金流量

B.财务报表

C.企业的运营情况

D.企业的内部控制

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第9题

下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()。

A.上市公司和非上市大中型企业聘请符合资格的会计师事务所,根据规范及配套办法和相关执业准则,对企业财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告

B.《内控规范》中表明为企业内部控制提供评价服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制审计服务

C.会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责

D.上市公司聘请的会计事务所应当具有证券、期货业务资格

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