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[主观题]

简要论述在评价工作审定时应重点审定的要素。

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第1题

评价工作计划审定的重点包括以下几个要素()、评价工作的进度安排、检测检验安排等。

A.评价工作的人员安排

B.过程控制管理评审

C.合同签定

D.项目外审

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第2题

在对安全预评价报告进行审定时,对其评价目的的审定要求为()。

在对安全预评价报告进行审定时,对其评价目的的审定要求为()。此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分

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第3题

在对安全验收评价报告进行审定时,对其评价对象简况的审定要求为()。

在对安全验收评价报告进行审定时,对其评价对象简况的审定要求为()。此题为多项选择题。请帮忙给出正确答

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第4题

评价工作计划审定的重点不包括以下几个要素:()、()。
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第5题

固定资产贷款风险评价岗应遵循“独立性、全面性、相关性”原则,科学、客观、公正、审慎、全面的对信贷
业务的合规合法性、安全性、效益性进行复核和风险评价,对与______紧密相关的要素进行重点评估,充分揭示贷款风险,提出可行的______,作出评价结论,撰写《风险评价报告》,为贷款审议和审批提供依据。

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第6题

简要论述在编写安全评价作业指导书时,应做到的几点内容。

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第7题

论电子商务网络的安全 随着Internet技术的发展,电子商务正以其高效和低成本的优势,逐步成为一类

论电子商务网络的安全

随着Internet技术的发展,电子商务正以其高效和低成本的优势,逐步成为一类新的企业经营模式。实现电子商务的关键是要确保商务活动过程中系统有足够的安全性,防止由于非法入侵和机密信息泄露所造成的损失。

请围绕“论电子商务网络的安全”论题,依次对以下3个问题进行论述。

1.概要叙述你参与分析和开发的电子商务网络系统及你所担任的主要工作。

2.简要讨论在一个具体的电子商务网络系统中需要考虑哪些安全要素?

3.结合你的切身实践,详细论述你采用的电子商务网络系统安全问题的解决方案,并分析和评价你的解决方案。

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第8题

简要说明在评价幼儿园的数学活动时应重点关注的内容。

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第9题

大区在汛期前重点抽审门店防汛大检查开展情况,“防汛五要素”落实情况,隐患整改情况;复核城市公司复查工作有效性频次为__,覆盖所有城市公司()

A.每月1次

B.1次

C.2次

D.3次

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第10题

案例分析题二(本题15分)甲公司系境内外同时上市的公司,其A股在上海证券交易所上市。根据财政部等

案例分析题二(本题15分)

甲公司系境内外同时上市的公司,其A股在上海证券交易所上市。根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及据此修改后的《公司内部控制手册》,甲公司应于2011年起实施内部控制评价制度。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已经着手建立、完善自身内部控制体系并取得了较好效果,甲公司决定从2010年开始提前实施内部控制评价制度,并由审计部牵头拟订内部控制评价方案。该方案摘要如下:

(一)关于内部控制评价的组织领导和职责分工

董事会及其审计委员会负责内部控制评价的领导和监督。经理层负责实施内部控制评价,并对本公司内部控制有效性负全责,审计部具体组织实施内部控制评价工作,拟定评价计划、组成评价工作组、实施现场评价、审定内部控制重大缺陷、草拟内部控制评价报告,及时向董事会、监事会或经理层报告。其他有关业务部门负责组织本部门的内控自查工作。

(二)关于内部控制评价的内容和方法

内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素展开。鉴于本公司已按《公司法》和公司章程建立了科学规范的组织架构,组织架构相关内容不再纳入企业层面评价范围。同时,本着重要性原则,在实施业务层面评价时,主要评价上海证券交易所重点关注的对外担保、关联交易和信息披露等业务或事项。

在内部控制评价中,可以采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行性测试、实地查验、抽样和比较分析等方法。考虑到公司现阶段经营压力较大,为了减轻评价工作对正常经营活动的影响,在本次内部控制评价中,仅采用调查问卷和专题讨论法实施测试和评价。

(三)关于实施现场评价

评价工作组应与被评价单位进行充分沟通,了解被评价单位的基本情况,合理调整已确定的评价范围、检查重点和抽样数量。评价人员要依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《公司内部控制手册》实施现场检查测试,按要求填写评价工作底稿,记录测试过程及结果,并对发现的内部控制缺陷进行初步认定。现场评价结束后,评价工作组汇总评价人员的工作底稿,形成现场评价报告。现场评价报告无需和被评价单位沟通,只需评价工作组负责人审核、签字确认后报审计部。审计部应编制内部控制缺陷认定汇总表,对内部控制缺陷进行综合分析和全面复核。

(四)关于内部控制评价报告

审计部在完成现场评价和缺陷汇总、复核后,负责起草内部控制评价报告。评价报告应当包括:董事会对内部控制报告真实性的声明、内部控制评价工作的总体概括、内部控制评价的依据、内部控制评价的范围、内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定情况、内部控制缺陷的整改情况、内部控制有效性的结论等内容。对于重大缺陷及其整改情况,只进行内部通报,不对外披露。内部控制评价报告董事会审核后对外披露。

(五)关于内部控制审计

聘请某具有证券期货业务资格的大型会计师事务所对本公司内部控制有效性进行审计。鉴于本公司在2008年5月《企业内部控制基本规范》发布后就已建立内部控制体系并取得较好效果,内部控制审计自2010年起,重点审计本公司内部控制评价的范围、内容、程序和方法等,并出具相关审计意见。

要求:

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》,逐项判断甲公司内部控制评价方案中的(一)至(五)项内容是否存在不当之处;存在不当之处的,请逐项指出不当之处,并逐项简要说明理由。

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