题目
A.内部控制审计计划
B.测试内部控制的程序及结果
C.风险评估的过程及结果
D.对控制缺陷的评价
E.形成的审计结论和意见
第2题
A.审计业务约定书
B.与审计约定事项有关的重要法律性文件
C.被审计单位相关内部控制的研究与评价记录
D.审计总结及审计调整分录汇总表
第3题
A.有助于项目组计划和实施审计工作
B.有助于项目组说明其执行审计工作的情况
C.有助于保留对未来审计工作持续产生重大影响的事项的记录
D.有助于会计师事务所接受来自政府监管部门和注册会计师协会的执业质量检查
第6题
A.内部控制审计计划及重大修改情况
B.相关风险评估和选择拟测试的内部控制的主要过程及结果
C.测试内部控制设计与运行有效性的程序及结果
D.对识别的控制缺陷的评价以及形成的审计结论和意见
第7题
A.被审计单位的设立批准证书、营业执照副本
B.相关内部控制及其调查和评价记录
C.资产、负债、权益、损益类项目实质性测试记录
D.审计报告、管理建议书
第9题
下列各项中,属于管理类审计工作底稿的是:
A.内部控制调查表
B.审计工作方案
C.现金盘点表
D.被审计单位基本情况表
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