题目
A.撰写购货业务的文字说明书
B.绘制固定资产内部控制程图
C.编制存货内部控制调杏表
D.编制应收账款明细表
第2题
A.以日常监督和专项监督为基础
B.结合年度内部控制评价
C.由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见
D.按照规定的权限和程序进行审核
E.对内部控制缺陷进行及时报告
第3题
A.法人治理机构
B.高级管理人员的选聘制度
C.产品竞争优势
D.内部审计机构的设置情况
第4题
A.进行内部成本核算,满足内部分析的需求
B.采用多种方法全面控制,力求降低成本
C.对企业会计信息系统安全性进行评价"
D.合理划分成本,搞好管理会计的基础工作
E.及时筹资基金
第6题
A.内部控制评价的范围
B.内部控制评价的依据
C.董事会对内部控制报告真实性的声明
D.内部控制评价工作的总体情况
E.内部控制评价的程序和方法
第7题
A.内部控制建立的有效性
B.内部控制建立的整体性
C.内部控制执行的有效性
D.内部控制执行的强制性
第8题
A.判断与资产安全性相关的程序和记录是否可靠
B.向客户提出改进内部控制结构的指导性建议
C.判断将执行的审计测试的性质、时间和范围
D.发表恰当的审计意见
第9题
A.办公楼安装闭路电视摄像头
B.人力资源部门对企业内部各责任单位和全体员工的绩效进行定期考核和客观评价
C.定期对企业的营运情况进行分析,发现存在的问题,及时查明原因并改进
D.规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预算约束
第10题
A.对内部审计部门的有效性进行复核,确保他们的报告被听取,并采取了相应行动
B.达成内部审计的目的,包括评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性等
C.为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D.内部审计部门的工作应进行适当的规划,并被复核和记录
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