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[主观题]

下列关于审计委员会在公司治理中的作用的说法中,正确的有()。

下列关于审计委员会在公司治理中的作用的说法中,正确的有()。

A.审计委员会应承担就任命、重新任命或解聘、外聘审计师向董事会提出建议的主要责任

B.审计委员会执行审计工作完成后的复核

C.审计委员会订立了年度程序,以确保外聘审计师的独立性和客观性

D.审计委员会监督新审计师的选择过程,批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬

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更多“下列关于审计委员会在公司治理中的作用的说法中,正确的有()。”相关的问题

第1题

审计委员会在强化公司治理方面发挥着重要的监督作用,对审计委员会的要求包括下列哪些选项()

A.审计委员会的成员必须是独立董事和具有注册会计师资格的专家

B.独立董事与公司没有利益冲突关系,财务专家需具备财务实务经验

C.审计委员会负责选择独立审计师,并对其开展的业务活动进行监管

D.审计委员会要履行其在财务和会计事务方面的监督职责

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第2题

下列关于审计委员会在风险管理组织职能体系中的作用,表述不正确的是()

A.审计委员会一般有责任确保企业履行对外报告的义务

B.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务

C.审计委员会应对财务报表后所附的与财务有关的信息进行复核

D.审计委员会应根据实际需要不定期对其权限及其有效性进行复核

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第3题

巴塞尔委员会在《加强银行公司治理》中强调“所有银行组织结构中至少包含四层重要的监督形式,以确保适当的制衡”,这四层监督形式是指:()。

A.由董事会和监事会实施的监督

B.由不参与各业务领域日常经营的人员实施的监督

C.各业务领域直接的条线监督

D.独立的风险管理部门、合规部门和审计部门的监督;

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第4题

政府及相关监管部门通过执行已经制定的法律法规,促进公司治理的不断完善。下列关于政府及有关监管机构在公司治理中的作用的说法中正确的有()。

A.通过规范董事会的运作,强调发挥董事会在监督管理层的行为和保证给投资者的信息的可靠性方面发挥关键作用

B.通过对公司财务报告的监督,阻止公司发布不完善的信息,中止和处罚违反财务会计准则和审计准则的会计师事务所和上市公司,确保终结公司的任何不恰当信息,以有效保护投资者及公众的利益

C.执行信息披露制度,规范上市公司阶除财务报告以外的其他信息,充分防范选择性信息披露和内幕交易,确保信息的公开披露,维护公平的信息传递

D.通过引入独立董事制度,强调发挥独立董事在监督管理层的行为和保证给投资者的信息的可靠性方面发挥关键作用

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第5题

下列关于审计委员会与内部审计的说法中,正确的有()。

A.确保充分且有效的内部控制是审计委员会的义务

B.内部审计师或内部审计的管理者或董事应直接且定期向董事会报告

C.审计委员会的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率

D.外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统

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第6题

独立的审计委员会的存在已经被国际公认为良好公司治理的一个重要特征。审计委员会负责监督内部审计部门的工作,下列选项中属于审计委员会对内部审计进行复核的内容包括()。

A.组织中的地位

B.职能范围

C.技术才能

D.内部审计组成

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第7题

下列关于注册会计师审计在公司治理中作用的说法中,不正确的是()。

A、审计报告可以证明财务报表是否真实地反映了公司的财务状况

B、审计报告中应当陈述其对公司编制撰写财务报表方法的看法

C、从代理理论分析,年度财务报表的注册会计师审计制度是公司治理的基石

D、审计委员会或与之相当的机构的职责在于监督内部审计工作,并负责公司与外部审计人员的总体关系,但不包括外部审计人员向公司提供的非审计事务

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第8题

巴塞尔银行监管委员会在发布的《新资本充足率框架》中主要提出三个方面的内容,即“三大支柱”,包括()。

A.最低资本充足率要求

B.金融当局的持续监督

C.商业银行公司治理

D.市场约束

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第9题

关于内部审计人员在公司治理中充当的作用,以下说法正确的是()。

A.对公司治理进行设计

B.对公司治理进行实施

C.对公司治理状况进行评估

D.为公司治理提供决策顾问

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第10题

6、下列关于注册会计师审计在公司治理中作用的说法中,正确的有:

A.年度审计报告应当由独立的、有能力的、有资格的注册会计师制作,以便给董事会和股东提供一个外部的客观保证

B.外部注册会计师应对股东负责,并对公司负有义务,在审计中具备专业审慎的素养

C.注册会计师对公司财务报表的年度审计对公司财务报表数据的正确性提供绝对保证

D.公司审计委员会履行监督和审核注册会计师的独立性、有效性和客观性,并预先制定和实施注册会计师提供非审计服务的政策等

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